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A企业购入财务软件,一年期,9800。借:预付账款:9800 贷:银行存款 9800 就完了吗?是不是应该按月 借:管理费用:816067 贷:预付账款

2023-10-14 07:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-14 07:15

是 第二个金额加小数点

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快账用户1603 追问 2023-10-14 07:16

嗯嗯 好的

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齐红老师 解答 2023-10-14 07:16

不用客气周末愉快

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快账用户1603 追问 2023-10-14 07:18

老师 那这个应该是当月开始分摊第一笔还是下个月开始分摊?

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齐红老师 解答 2023-10-14 07:19

你好当月就拿来用了当月开始就可以

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快账用户1603 追问 2023-10-14 07:19

我的意思是就是在做完购进业务的分录紧跟着做这笔分摊的业务吗

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齐红老师 解答 2023-10-14 07:19

是的 可以这么做的

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快账用户1603 追问 2023-10-14 07:21

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-14 07:26

不用客气 周末愉快

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是 第二个金额加小数点
2023-10-14
你好,同学 2021.10付诉讼费 借:管理费用-诉讼费9800 贷:其他应付款-xx法院 9800 借:其他应付款-xx法院 9800 贷:银行存款 9800 2、2022.3 收到诉讼退费 借:银行存款 9800 贷:利润分配-未分配利润 9800 (附件: 2021.10原始凭证包括10月支付的收款及银行回单, 法院退费判决书)
2022-04-04
您好,一般纳税人取得专票了吗?
2022-11-11
你好 对的 是这么做的
2023-03-12
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