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老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢

2023-10-14 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-14 11:38

你好,127478乘以9%,按照这个来的

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:39

自产自销的农产品可以抵扣9%,如果是深加工,再额外抵扣1%。

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:39

增值税暂行条例》第十五条规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 图片 抵扣凭证为农产品销售发票和农产品收购发票 抵扣规定 购买方购进农产品用于生产9%税率货物,可将农产品销售发票或收购发票作为抵扣凭证,按9%抵扣进项税额;用于生产销售或委托加工13%税率货物,可按10%抵扣进项税额;若购买方既用于生产13%税率货物又用于其他货物服务,未分别核算的,应按照9%抵扣进项税额。

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快账用户1915 追问 2023-10-14 11:40

这个是今年的政策?还是一直有这个的?

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快账用户1915 追问 2023-10-14 11:41

还有我会计分录怎么写?还是借库存商品,进项税,贷应付账款吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:42

很早的政策就有的

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:42

对的,是的,分录是这么做的。

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快账用户1915 追问 2023-10-14 11:43

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-14 11:45

不用客气,工作愉快。

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你好,127478乘以9%,按照这个来的
2023-10-14
你好,税率应该是免税的,你看一下他给你开的是全电发票吗?是的话左上方有备注自产自消。
2024-02-07
普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
2024-03-12
同学你好,公司是一般纳税人——您 方购入后是直接出售么/
2022-07-29
你好,第一个是正确的,第二个这个是给你开的3%的才可以扣除9%,如果给你开的1%的,你需要问一下你税务局这个地方不一样,抵扣的不一样,有些是开1%,按照1%的来抵扣增值税 第三个开的免税普通发票的可以。
2023-02-08
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