您好,同学。不抵扣也应入账。
老师您好。请问,如果我当月取得增值税专用发票,但是由于没有销项税额,所以我入账的时候入应交税费-应交增值税-待抵扣进账税额,不进行勾选确认和抵扣,待我下个月有销项税额产生时,我再对进账发票勾选确认和抵扣,这样操作可以吗
跨月的增值税专用发票还是可以现在这个月抵扣吗,做应交税费进项税额抵扣吗,还是直接当做当月的普票处理不能再抵扣呀。
老师,请问留抵发票,可以当月入账吗,还是要留到抵扣当月入账呢?
老师增值税专用发票,当月不抵扣的要入账吗,还是抵扣时再入账
这个月不扣的专票,要先做账吗?还是等抵扣的月份再入账?
老师,新企业所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬部分金额,包不含已计提的个人社保,公积金,福利费等
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资在个税系统应该什么申报,那个本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
老师,麻烦问下,9月份工资表要交个税,这个个税是在9月做账计提工资时同时计提个税还是在10月发工资时计提
老师,现在新的企业所得税报表,事项1职工薪酬第1项第1行已计入成本费用的职工薪酬包不包括个人缴纳部分社保部分
企业委托加工收回的钢材用于职工食堂的改扩建,为什么属于增值税视同销售呢?
老师您好,法人急需周转资金从公司拿走了20万,这笔钱必须在年底要还吗? 法人说明年一月份还钱。
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资应该什么申报,本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
请问下,厂家奖励一辆载货汽车,怎么入账,然后过两月又卖掉了,具体怎么做账,谢谢了
企业所得税的职工薪酬部分如何填写
老师,请问车间购风机(单价2500元)需要做固定资产吗?还是可以做什么科目,一次摊销。如果做固定资产,折旧年限是多少呢?
不抵扣能讲下入账方式吗
借:原材料、库存商品 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
然后发票要除在这笔分录的后面吗
您好,同学。附在这儿就行。