你好,公户转给个人就可的。需要代扣代缴。你们单位的按照工资。

老师,我们公司组织了一场比赛,一等奖4000元,二等奖3000元,三等奖2000元,四等奖1000元,参赛获奖的有外部人员,也有我们本公司的人员,这个奖金要怎么发呢?给外部人员发奖金,需要他们给我们开发票,代扣代缴纳个税吗?
老师:我10月给公司外部人员发了一笔奖金,32000元,个人所得税是6400,实发25600,个人所得税11月份我才申报绵绵的,但是10月份奖金我已经先发了25600,这个时候10月份会计分录要怎么做呢?11月份缴纳个税的时候怎么做呢?
老师,我们给公司外的个人发放的奖金(比如我们举办了一个视频大赛活动,有几个人排列前三,分别获得了奖金),他个人需要给我们公司开发票吗?
老师,我们给与我们的代理进行颁奖活动,其中一等奖是我们分公司领导人(分公司承包给他个人,但账是由我们来做,企业所得税跟总公司数据汇总申报)奖励1万元,然后还有二三等奖是其他代理商,二三等奖对方开了公司发票给我们,那请问一等奖是要开个人还是公司发票给到我们
老师,我公司是羽毛球俱乐部,请外缓参加比赛,得了奖,要把那些奖金发给外缓人员,我们要代扣代缴个税,我申报时报什么项目,因为不是我们员工
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
外面的人。按照偶然所得的
例如外部人员奖金3000,我要代扣多少个税呢?
你好3000×20%按照这个来的
1000块也是1000*20%=200,实际只发放800给人家吗?
对的,是的,是这么做的。
按照偶然所得申报个税不需要他们给我们开发票是吧?
是的是的,这个不用开发票。