你好,预缴的时候谁都可以扣除。

你好,简易征收建筑企业一般纳税人收到的分包款发票,计算企业所得税时,是扣除分包价税合计成本还是扣除不含税金额
老师,请问建筑行业一般纳税人清包工开3%劳务发票简易计税申报是不是不可以抵扣要上增值税?
老师你好,建筑公司一般纳税人简易计税的情况下,外地预缴税款时,劳务分包是否可以税前扣除?
王雁鸣老师,一般纳税人下的建筑公司把一个项目的劳务分包给了劳务公司,那么这个项目就属于一般纳税人下的简易计税,这个项目的进项票就不能抵扣了,但建筑公司可以开3%的建筑服务-建筑劳务票,也可以扣除分包款缴税,是这样吗?老师,建筑公司是一般纳税人下一般计税,上次说的一般纳税人也可以选择简易计税呀
王雁鸣老师,一般纳税人下的建筑公司把一个项目的劳务分包给了劳务公司,那么这个项目就属于一般纳税人下的简易计税,这个项目的进项票就不能抵扣了,但建筑公司可以开3%的建筑服务-建筑劳务票,也可以扣除分包款缴税,是这样吗?老师,建筑公司是一般纳税人下一般计税,上次说的一般纳税人也可以选择简易计税,老师继续解答一下,其他老师请不要接手!
固定资产24年已折旧完,25年的所得税申报表中资产折旧明细表还需要填写吗
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老师您好,个体户有开公户,有8个员工,他们每月都分几次从公户转账到员工卡上,写着劳务费,其他应该是工资吧这样要申报个税吗?要是写着劳务费,是需要开劳务发票才能入成本费用吗?
第一种:如果2025年年初固定资产5万,本年增加5千,年末5万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是5万5吗? 第二种:如果年初固定资产5万,本年报废5千,年末4万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是4万5吗?
做了广告宣传费,但没超过标准,汇算清缴可以不填广告和宣传那表?
老师,我想问一下,我们是建筑公司,项目发生的劳务成本按理说应该在公司申报个税计入成本,但是我们为了规避个税和社保,没有在公司申报,让专业分包出去,收劳务发票,第一个问题,斜阳操作合规不?第二个问题,就是既然公司都没有工人,是不是食堂收到的米肉油的发票就不能收,因为你的工人都是外包的,就不应该有这样的费用
老师,如果我是一般计税,我开了110万,收到劳务票50万,那我预交税是不是就按60万预交,回头申报时,这个50万的进项税额还可以抵扣吗?如果可以抵,那这部分税不是重复抵了吗?
对的,是的,是这么做的,不会重复的,因为你这个是预缴,你回企业所在地还是按照110万来交,这个110万不是也重复。
那意思只是预交时让你少交了,回头这部分税申报时还得补上,总额实际还是110万的税款,是这意思吗?
是的,对的,是这个意思的。
那简易计税项目也是这道理吗?
对的,是的,是一样的。
简易计税,我给被挂靠方开了票,税是我自己交的,他还需要扣我税款钱吗?
这个你们自己协商,一般会收取你几个管理费用的,
管理费用他是收的,就是这税款钱,我就没搞懂,我提供了发票,也纳了税,他预交时可以递减我这部分收入,我意思是不是就不应该收我税款钱了
你好,因为简易计税它不允许抵扣进项,所以他收了你的增值税吧,你看一下他收了哪些税。
就增值税和附加税,我原本以为我交了税,他可以递减就不需要交了,所以不应该再让我给他税了,可能是我想错了吧
回到企业所在地,销项税额减进项税额,减去你预缴的税款,如果你进项不够的话,你需要补税的。
谢谢老师,按这么说的话,其实遇交时我选择扣不扣除其实都是无所谓的,对吧
资金紧张你预缴的时候可以少交呀。
是的,也就这个优点,我原本以为可以让我整体少交呢,谢谢老师的耐心讲解
那不会的,你该交多少还是得交,不用客气,工作愉快