假设你的增值税税率13% a*13%-30653.01)/a=1.3% a=30653.01/11.7%=261991.54 261991.54*13%=34058.9
老师,我现在知道进项税额60000元,进项销售额521538.46元,税负是2%,怎么算出开多少销项整体税负达到2%
我全年增值税税负是3%,1月至11月税负是2.0,12月开销项发票税额是856820元,那么我这个月要认证多少进项才能达到3.0
老师销售收入=进项税额/(税率—税负率) 那月初一般老板问我们这个月可以开多少票是怎么计算呢?这个公式是得已知进项税额,那月初我们并不知道我们会收到多少进项,那怎么求月初老板问的这个月可以开多少票呢?
公司为一般纳税人。如本月进项为180万,销项为60万,那么本月需要交多少税给国家?请问公式如何核算?只知道销项-进项,那么后面是如何核算出本月需要交多少税呢?
怎么算增值税税负率?怎么算公司还差多少进项,知道进项销项怎么算要开票金额?
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
老师这算出来的是销项税额
你好,对的是的是销项税额呀, 你不就是要销项税额。
好的谢谢老师,有的老师和我说没法算哈
同学,你应该是去追问,他
可能有个字打错了误解了哈谢谢老师
不好意思,他的没看懂。
a=30653.01/11.7%=261991.54 261991.54*13%=34058.9,老师11.7%咋来的
百分之十三减去1.3%,按照这个来算的。
代表什么意思呢没懂老师属于差额税率吗
a*13%-30653.01)/a=1.3% 这个公式能看懂吗?把a放到右边,就是1.3**a
a*13%-30653.01=1.3%*a a=30653.01/(13%减1.3%) 你好 这个看懂了吧
哦懂了老师谢谢
不用客气,工作愉快。