现在你只有一个问题: 应付职工薪酬 — 工资 借方多了 1432 做这一笔就全部平: 借:利润分配 — 未分配利润 1432 贷:应付职工薪酬 — 工资 1432 做完: 其他应付款 - 社保:平 应付职工薪酬 - 工资:平

缴纳员工个人社保部分借其他应付款300贷银行存款300 计提工资加社保部分借管理费用5300贷应付职工薪酬5000其他应付款社保300,员工打进来300借银行存款300贷其他应付款社保300 这样做社保贷方有余额300;应该余额为0,请问老师我这是哪里出错了
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师,请问一下现在社保是当月扣当月的费用了,我们做账是不是不需要计提了呢,如果做计提是不是做到一个月内,借管理费用社保费,其他应收款职工个人社保,贷应付职工薪酬,交纳借应付职工薪酬社保,贷银存
内账不需要计提,缴纳社保我做的是 借:应付职工薪酬—单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷:银行存款 然后工资发放给他们的社保从工资中扣缴 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人部分社保 银行存款-实发数 但我最近有个问题,就是员工工资扣缴社保之后还欠我一部分社保,我需要怎么做分录才能把账给平了
老师,25年4季度开了30万多点,后来一月作废了几张,成了30万以内了。这次申办,为啥没有带出4季度语言退税的信息。按理说应该可以退税了,
小规模纳税人 开票只有公司名字,没有税号,可以正常使用吗?
季度所得税预报,可以补以前年度亏损不
老师请问下,装箱单的日期按正常来说是以什么时间为准?
老师,请问我们公司以前从一个公司租了几台车,2月份的时候已经退租,租金已经支付,但是我们公司1月份购买的车辆保险,现在对方公司需退回我们购买车辆保险的费用,我们可以开什么发票给对方才合规
去年网银没有入账,我今年怎么补 会计分录怎么做
给老板租的招待用的办公室计入啥科目?
老师,中午好。请问买卖合同在申报印花税时,应税凭证名称应该怎么填写
老师,请问一下运输定期定额个体户。二手车市场用我们个体户开给其他公司的,是换算1%申报嘛
外贸企业当月开具出口发票,申报增值税时,是否必须进行退税勾选勾选