你好!如果做费用最好是取得发票

请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
公司收了代理商3000元,承诺代理商再发展分销商,一个给500元返利佣金,请问这个500元怎么做账呢?是否需要代理商提供发票入账?
公司收了代理商3000元,承诺代理商再发展分销商,一个给500元返利佣金,请问这个500元怎么做账呢?是否需要代理商提供发票入账?如果转给个人是否也需要他们提供发票,我们是否还要给他代扣代缴个税?
公司收了代理商3000元,承诺代理商再发展分销商,一个给500元返利佣金,请问这个500元怎么做账呢?是否需要代理商提供发票入账?如果转给个人是否也需要他们提供发票,我们是否还要给他代扣代缴个税?
公司收了代理商3000元,承诺代理商再发展分销商,一个给500元返利佣金,请问这个500元怎么做账呢?如果让代理商提供发票,开什么名称呢?
老师,我们开出去的发票都是开租车费,开回来的发票开:轮胎计入哪个会计科目的二级明细比较好?
你好 进口货物 付了货款 只得到海关增值税票 没有货款发票 用增值税金额/0.13 计算出的税前货款 和实际付款额之间的差额记什么科目 是财务费用吗
老师,请问这个销项税小于抵扣的进项税,怎么做分录?借:销项税(简写)10543.46 期末留抵税额 739.54 贷: 进项税 11283 是这样做吗?
老师,公司投资了一家企业,40%长期股权投资,公司是小微企业,需要变更为企业会计准则吗
请问1-3月开票增值税税率5%,季度未超过30万,5%的税4月份转营业外收入了。6月份把1-3月5%开票的全部冲红了,全部开具3%,那我做账时,1-3月份转营业外收入的是不是也要冲回?第二季度4-6月份增值税申报时,是不是就是交1-6月份3%的增值税?
老师,您好,我想咨询下,我们公司组织了下线下的篮球赛事,然后邀请了很多球员来参加,这些球员的差旅,餐饮我可以直接入业务成本么还是差旅费?
增值税的现代服务是不是在2026年6月份改了?改成如何?
老师 麻烦问下我们是运输公司,现在有一辆货车到年限报废了,我们要处理 我想问下我们发票开什么税点,
我们公司有个兼职的法务每月1000元,公司必须给他交工伤险吗
如果我们亚马逊销售是80万欧每年,然后成本大概是收入的0.4.那么,她要通过流动性看资金占用。销售是8个月才能卖完,这样怎么看我的资金占用是多少?,还有周转率,还有roe呀
老师好,都是往代理商个人户上打的,他们肯定没发票,这个怎么处理呢?还是都算在预收款里,往回返的时候直接冲预收行吗?还有,需要给他们申报个税吗?
你好?代理商是个人还是企业?尽量不要私户收付款
基本都是个体户,有的是个人
你好!个体工商户应该有发票,
如果没有发票能直接冲预收吗
你好!有查账风险,超出预收怎么办?
就是需要他们提供发票,发票开的名目是什么呢?
你好!服务费就可以的
老师,就是让他们给我们开服务费发票,如果是个人的也让他们提供发票或者我们代开,是这样处理吧
你好!是的,一样的处理方式