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老师,我们公司贷款买厂房是分录是: 借:在建工程 待:长期借款 这个月投入使用也收到发票,应该怎么做账呢?

2023-10-16 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-16 16:16

借:固定资产 贷:在建工程

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借:固定资产 贷:在建工程
2023-10-16
他这个房屋可以使用吗?
2023-09-02
你好,今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,调整的分录是 借:待摊费用,贷:长期待摊费用
2021-03-12
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
不转工程施工 财务费用
2024-01-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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