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老师你好我,问一下,劳务公司,取得这个技术服务怎么记账,会计分录怎么做?

老师你好我,问一下,劳务公司,取得这个技术服务怎么记账,会计分录怎么做?
2023-10-17 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 09:36

你好,这个具体是干嘛用的呢?

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:45

会计分录怎做

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:45

干嘛的你不用问

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:45

不知道了我再问其他老师

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齐红老师 解答 2023-10-17 09:46

可以记入管理费用-服务费里面

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齐红老师 解答 2023-10-17 09:46

抱歉,这个问清楚是什么用途才能决定记入什么科目的

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:48

要完整的分录

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齐红老师 解答 2023-10-17 09:49

借管理费用-服务费 贷银行存款

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:51

税了去哪儿了?

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齐红老师 解答 2023-10-17 09:51

借管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:57

那我记 借:主营业务成本 应交税费_待抵扣进项税 贷:应付账款 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 09:58

也可以,没有付款贷方就记入应付账款

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快账用户1233 追问 2023-10-17 09:59

我就想问的是待抵扣进项税这个科目什么时候用,我这儿用对吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 10:01

现在没有待抵扣进项税,你要是没有勾选认证的,记入到应交税费应交增值税待认证进项税额

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快账用户1233 追问 2023-10-17 10:05

那勾选以后抵扣了增值税应该怎么作分录

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齐红老师 解答 2023-10-17 10:06

借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税额

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快账用户1233 追问 2023-10-17 10:08

假如我应交增值税50万,有40万进项抵扣,10万是从银行扣的,40万是进项抵扣的,这个应该怎么作分录?

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齐红老师 解答 2023-10-17 10:12

借应交税费应交增值税销项税额50 贷应交税费应交增值税进项税额40 应交税费未交增值税10

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快账用户1233 追问 2023-10-17 10:15

明白,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-17 10:15

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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快账用户1233 追问 2023-10-17 10:16

还问一下,进项税认证后怎么作分录,是不是不用做分录?

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齐红老师 解答 2023-10-17 10:20

借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税额 认证就是这么做

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2023-10-17
借:管理费用-服务费 贷:银行存款
2021-04-06
你好 借无形资产 管理费用 应交税费应交增值税 贷银行存款
2021-09-17
你好,没如果没有研发项目,可以计入管理费用-技术服务费
2021-08-13
你好 借主营业务成本-技术服务费贷银行存款    
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