你好,这个具体是干嘛用的呢?

A公司给B公司开技术服务费专票,B公司又给C公司开技术服务费,这个怎么做账务处理?分录怎么写,一般纳税人
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?这个钱没付
老师,我们公司研究了一项技术,然后把这个技术出售了,也就是技术开发服务费,这样的话怎么写会计分录?
老师好!对方公司给我开技术服务费发票,我怎么做会计分录?谢谢老师!
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师,我做的内账,现在有个问题,就是原材料之前是按照40一斤入库的,现在因为原材料涨价了,老板想随着市场行情,在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤,这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话,会导致数据和金额变动了,改怎么做分录才能避免这种情况呢?
你好,问一下,有一个业务员,他就签一个客户,就是400块钱的,然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么,他又不肯开票
老师,公司开票不是按照合同开票吗?为什么有的人说要按供应商开票给我们,才能开票给我们的客户,说进来的数量要对应起来,有这个规定吗税务局
会计分录怎做
干嘛的你不用问
不知道了我再问其他老师
可以记入管理费用-服务费里面
抱歉,这个问清楚是什么用途才能决定记入什么科目的
要完整的分录
借管理费用-服务费 贷银行存款
税了去哪儿了?
借管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
那我记 借:主营业务成本 应交税费_待抵扣进项税 贷:应付账款 这样可以吗?
也可以,没有付款贷方就记入应付账款
我就想问的是待抵扣进项税这个科目什么时候用,我这儿用对吗?
现在没有待抵扣进项税,你要是没有勾选认证的,记入到应交税费应交增值税待认证进项税额
那勾选以后抵扣了增值税应该怎么作分录
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税额
假如我应交增值税50万,有40万进项抵扣,10万是从银行扣的,40万是进项抵扣的,这个应该怎么作分录?
借应交税费应交增值税销项税额50 贷应交税费应交增值税进项税额40 应交税费未交增值税10
明白,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
还问一下,进项税认证后怎么作分录,是不是不用做分录?
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税额 认证就是这么做