你好,这个是自己使用的吗?如果是的话,借管理费用,办公费,贷银行放款。
老师你好,我们是设计公司,对方公司给我们提供技术服务,并开具了发票,我们入什么科目?谢谢
我想问一下公司收到技术服务费成本发票会计分录怎么做?谢谢
老师好,有一个公司卖货品,还有技术服务,那收到的技术服务费的会计分录该怎么写呢? 谢谢
老师,您好,请问我公司转让已摊销部分的技术专利权,发票已开给对方,我方怎么入账,谢谢
老师你好,建筑公司给对方开了普票10万,收到对方建筑服务费10万,怎么做会计分录呢?谢谢老师
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
老师,这个是我们公司外包给对方公司,对方公司给我开的技术服务费发票,我给对方公司钱?
你好,你们单位主营是开技术服务吗?你给别人开出去的是什么?
如果是开出去的技术服务,这个属于主营业务成本。
老师,我们给第一家公司开出去的是设计制作费,外包给这个公司后,,这个公司只能给我们公司开的是技术服务费
好做主营业务成本就可以的。
我们公司主要做咨询培训
你好,这属于你的成本,直接做成本就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,还得麻烦您,会计分录具体怎么做,?
借劳务成本贷银行存款,确认收入之后借主营业务成本贷劳务成本。
非常感谢老师!顺祝愉快!
不用客气,工作愉快,非常感谢。