你好,这个是自己使用的吗?如果是的话,借管理费用,办公费,贷银行放款。
老师你好,我们是设计公司,对方公司给我们提供技术服务,并开具了发票,我们入什么科目?谢谢
我想问一下公司收到技术服务费成本发票会计分录怎么做?谢谢
老师好,有一个公司卖货品,还有技术服务,那收到的技术服务费的会计分录该怎么写呢? 谢谢
老师你好,建筑公司给对方开了普票10万,收到对方建筑服务费10万,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师好!对方公司给我开技术服务费发票,我怎么做会计分录?谢谢老师!
老师 前几个月公司的水电费一直没有发票我做账的时候也按水电费计提了 这个月物业帮我们全部补开了 之前月份的凭证已经装订过了 现在取得的发票装订在本月中可以吗
老师,办公楼今年一月暂估入账了,当时确实达到了可使用的状态,也开始计提折旧了。发票才来,发票金额含增值税。折旧开始年限需要调整吗?是按照一月还是收到发票次月开始计提折旧?
@董孝彬 备注里的说明怎么填写?第一季度核定造成的
老师:麻烦问一下公司今年计划建充电桩,但没有资金,让特来电来建,每月我们以付服务费方式给他付款,2年100万付完,这个充电桩就是我们的,不用在付服务费了,怎样做账务处理?
公司付给个人的顾问费每个月4960元,由税务机关代开发票,税点是多少?也就是需要缴纳多少税,需要准备什么资料?
货代公司,1保险给的赔偿款记到营业外支出还是做无票收入? 2别人还款还给老总的,但还给公司账上了,这个做营业外收入还是无票收入
预收账款怎么报税,后期怎么冲账
老师,我们公司买了一辆二手车,对方个人开不了票,没有对公付款,这种怎么处理怎么入账
老师您好,问一下残保金是25年交24年的吧
第1问 题目里不是说了 从确认履约进度相关的控制 和答案不是一致的么
老师,这个是我们公司外包给对方公司,对方公司给我开的技术服务费发票,我给对方公司钱?
你好,你们单位主营是开技术服务吗?你给别人开出去的是什么?
如果是开出去的技术服务,这个属于主营业务成本。
老师,我们给第一家公司开出去的是设计制作费,外包给这个公司后,,这个公司只能给我们公司开的是技术服务费
好做主营业务成本就可以的。
我们公司主要做咨询培训
你好,这属于你的成本,直接做成本就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,还得麻烦您,会计分录具体怎么做,?
借劳务成本贷银行存款,确认收入之后借主营业务成本贷劳务成本。
非常感谢老师!顺祝愉快!
不用客气,工作愉快,非常感谢。