你好,一月份的结束了之后,写上本月合计,本年累计,然后二月份儿的再写,然后再写上本月合计,本年累计的数是一月份加上二月份儿的。
老师好,本人近期正进行VBSE综合实训(用的新道财务软件),任的是企业出纳一职,想问下银行日记账记完第一个月的最后一笔业务后,再往下记录第二个月的首笔业务,有什么要注意的地方吗?是直接紧跟着往下写还是需要做个月结什么的
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师好!我想问一下,第一个月明细账写完了,二月份开始的时候只记余额,那一月份的进账和支出还跟着写下来吗?二月结束的时候是只记二月的进账和支出,还是要把一月份的进账和支出都加在一起啊?
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
老师 我报季报所得税 本年累计金额让填写利润总额。我利润表里利润总额是-29万 净利润是-29.5万 我填写哪个数据
老师,我们是建筑公司,关于每个月各项目确认收入和成本,收入的确认,我是按每个月实际开票金额,工程施工科目的成本结转适当匹配本月开票收入,项目成本如果大于收入可以吗?会有哪些风险呢?
什么情况下,物业公司收的水电费做代收代付
房产税是按照实际收到的租金去缴纳对吧
老板给员工报销的费用不是对公支付,也取得增值税发票,那么应该有什么付款依据保存以备税务核查?
你好,小规模公司,有60万收入,但是没有开票,直接按无票收入申报,但是系统提示(本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。)我这个强制提交是否可以,还是我必须开票在申报
分包方干的劳务的活 开发票开劳务施工费 可以么
老师,公司只有法人1人,0申报个税,所得税预缴申报从业人数填0还是1啊
老师您好? 旅游公司收到的旅游服务收入需要缴纳印花税吗?
感谢(*^_^*)您!谢谢
不用客气,工作愉快。