按承揽合同交印花税 加工承揽合同: 范 围:包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告 、 测绘、测试等合同

3月20日出资150万元注册成立小规模纳税人制造业企业(有限责任公司),生产普通医用口罩。 25日购进全自动口罩机100万(含税)并安装(不考虑安装费)测试完毕。中 31日签订劳动合同,雇佣工人2人,每人每月4000元,总经理1人,每月8000元,会计1人,每月3000元,生产车间主任每月5000元(皆不考虑社保)。 4月1日自小规模纳税人企业购进主要原材料熔喷布1吨,20万(含税),其他布料及配件2万元(含税) 4月共生产100万只口罩,并经检验包装完毕。 4月末以每只4元的价格发货完毕,赊销给某民办大学80万只。 4月还支付广告费1000元,社交应酬费10000元,皆以现金结算。 4月还发生水电费5000元未付,机器维修费1000元未付,包装费检验费2000元未付。 试做3月及4月全套会计分录及报表。若缺少相关条件,可以自己做出假设。
山乡制药有限责任公司为增值税一般纳税人曾2021年六月发生下列购销业务1一日购进原材料一批贷款1100000元,已取得增值税专用发票同时取得的运输普通发票上注明运费50000元2三日车间领用上月购进的原材料100000元用于免税药品的生产312日进口药品检验设备一台已取得海关进口增值税专用缴纳书缴纳书上注明增值税110000元419日向一纸制品厂定制药品包装箱药厂已预付货款并取得增值税专用发票发票上注明销售额90000元包装箱下月交付524日采取分期收款方式销售900000元的药品给一药品批发企业已取得首期货款300000元开具的增值税专用发票上注明销售额900000元626日销售给外省某药品经销商一批药品货已发出并办妥托收手续开具的增值税专用发票上注明销售额650000元但发货后即获悉对方短期内无力支付货款728日无偿提供市场价格90000元的药品给某医院试用已知购进货物所取得的相关凭证均以税务机关认证为合法有效的凭证三湘要有限责任公司上月增值税留抵税额为零要求根据上述资料计算山乡制药有限公司六月应缴纳的增值税税额并填报增值税附表二
委托汽车检验中心做测试的合同 合同名称叫骑车产品检验合同 需要缴纳印花税嘛
位于市区的某制药厂为增值税一般纳税人,主要生产应税药品和免税药品,2022年2月 发生如下经济业务: (1) 以预收款方式向医药经销店销售应税药品,取得不含税销售额 350万元,合同约定货物下月初发出。 (2)制药厂下设的位于同一市区的非种立核算的门 市部销售本厂生产的应税药品,取得销售收入价税合计280万元,另收取优质费2.4万元。 (3)销售免税药品,取得货款15万元。 (4)销售自产创新药,取得含税销售额200万 元;后又提供给患者后续免费使用的相同创新药,同类药物的平均不含税市场价格80万元。 (5)外购生产应税药品的原材料,取得增值税专用发票注明销售额 200 万元,运输涂中合理损耗5%,因管理不善损失5%。 (6)免税药品生产车间领用上月从一般纳税人处购入的生产应税药品的一部分原料(进项税额已抵扣),成本为3万元(含运费成本1万元,支付运费时取得增值税专用发票并已抵扣进项税额)。(7)进口生产检测设备一台用于应税和免税药品的生产,关税完税价格为80万元,已取得海关进口增值税专用缴款书;委托运输公司将设备运回制药厂,取得增值税专用发票注明运费1万元。(8)承租一仓库用于储存应税和免税药品,支付含税租金50万元,出租方选择简易计税方法计税并已开具增值税专用发票。(其他相关资料:关税税率为15%,该制药厂取得的增值税专用发票均为一般纳税人开具,且均合规并在当月抵扣)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。 (1)判断业务(1)当月是否需要缴纳增值税,并说明理由。 (2)计算业务(2)的销项税额。(3)判断业务(4)是否需要缴纳增值税,并说明理由。 (4)计算业务 (5)准予抵扣的进项税额。 (5)说明业务(6)的进项税应作何处理。 (6)计算业务(7)合计应向海关缴纳的税款。(7)计算业务(8)准予抵扣的进项税额。 (8)计算2月应向主管税务机关缴纳的增值税。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账