对的,是负数。这个情况先在电子税务局申报,看看能不能申报上,不能申报就得去
我们租赁收入,8月确认一笔未开票收入是跨年的,没有开具发票,9月开具了,因为发现是跨年的,又是金额较大,所以把8月凭证冲回,9月分摊确认收入,这样造成增值税申报表附表一未开票收入为负数,税额为为负数,1这样有没有关系吗? 2正确的应该怎么填 3账务处理有没有问题
老师 我这个月没有往外开票 客户说等到下个月一起开 但是我这个月的电费又很多 我可不可以这个月先做未开票收入等下个月开了票啦 把这个月的未开票收入冲红 ,申报的时候这个月先按未开票收入申报 下个月冲红多少 申报的未开票收入就按负数申报多少 可以吗 ,纳税申报有未来票收入申报这一栏吗
请问,按工程进度结算确认收入,但是没有开发票而是每个月确认了无票收入,到了年底一起开发票,再把前面月份的无票红冲了,这样操作(对于无票的红冲)有风险吗?
老师,我们公司这个月因疫情原因没法开发票就确认的未开发票收入,待下个月开了对应的销售发票,这样我下个月申报表收入怎么确认?
老师,我有这样一个问题请教,公司的留底退税退不了,税务要求先行确认收入,报无票收入把留底消耗掉,以后再开票时再把无票收入报负数冲,这个可以的吗?
拜托帮我按照工资明细算一下工资成本,很急!按理来说已经算好了但是没听明白怎么算出来的
老师企业收到车辆报废赔偿21600元, 在账务上我已做固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 税务报表数上已交增值税销项税21600*13%=2808元, 但是账务上21600元应做收入处理呀,在哪个分录体现出来
老师,您好!麻烦给一份关于公司注销后,债权债务处理的规定文件,谢谢!
现在电子税务局怎么社保都申报不了了
老师你看我跟别人签合同签的是购销合同。我卖给他厨房设备,和排烟设备,请问我开票怎么开,大编码怎么选择
老师公司第一个月申报工资个税有附加扣除项的,员工填完我需要再申报系统造作什么,才能使扣除项生效?
这题不会做,也不理解,麻烦会的老师解答一下。
老师,我们这边经常在网上订水,没有发票。就企业所得税以后不能抵扣。因为是长期在那订,我想问这种情况怎么处理
老师,我公司是一般纳税人,出售了一部二手车,按3%简易计税开了发票,但可以减按2%征收,这会计分录要怎么写
老师你好,我们在人家盖子电冰加工,发票开的规格型号、单位、数量、单价、金额,请问老师怎么记账?分录怎么写?
没有任何风险,正常业务操。
正常业务操作的哦哦
好的,谢谢老师
客气期待你的好评哦