是的,买卖合同的计税依据是25万的不含税金额

老师,小规模企业印花税是减半申报吗?计税依据是企业签订的购买合同和销售合同的不含税价总和*万分之三吗?算出的数据在减半征收?
我看了财税2022年10号文件,其中第一条说的是小规模和小型微利企业,印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等可以在50%的税额幅度内减征,那我是在计算时就乘上50%吗?比如我增值税3万,城建税是不是30000*5%*50%,假如我购销合同金额为10万,那我印花税是不是10万*0.0003*50%
购销合同印花税是所有购销的加在一起计算印花税 还是 看单笔购销合同计算不足1元 这个就不在累计计算金额里了 比如 购买合同 10万 销售合同5万 有个买打印机的发票 2000元 是不是15万计算印花税
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
按季度申报的小规模纳税人A在2023年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入20万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售自建的不动产取得收入200万元。则A小规模纳税人2023年第二季度(4-6月)差额后合计销售额218万元(=10+20-12+200),超过30万元,但是扣除200万元不动产,差额后的销售额是18万元(=10+20-12),不超过30万元,可以享受小规模纳税人免税政策。同时,纳税人销售不动产200万元应依法纳税。 请问下,申报按18万申报吗?纳税申报表怎么填写呢?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗
我们是制造业,车间完工的产品,这个入库单应该由车间开具,还是由仓库开具?
假设收入是15万是不含税的,但是采购的10万,小规模是按价税合计入账的,等于这10万是含税的,印花税要价税分离吗?
有发票就可以价税分离的哈
入账是10按照10万入的,借:库存商品,贷:银存,老师的意思是10/1.03=不含税97087.38 申报印花税的计税依据就是采购不含税97087.38+不含税收入15万=247087.38,是这样吗老师
是的,是按10/1.01,发票上的不含税金额
不是按照10/1.03吗?
一句话,就是按进货的发票不含税金额申报,自行统计
我看了进货发票是1%,但是我们是无票收入,做账时我是按照3%来价税分离入账的,3%对吗老师?
不对的哈,1%的发票只能按1%做价税分离
还有一个采购西红柿58750,我看发票是免税的
自产自销的免税农产品不属于印花税的征税范围
是外购的西红柿
对方不是销售自产的,就按买卖合同交