你好 小规模增值税不能抵扣 然后印花税看合同金额 合同约定不含税的安不含税的销售额申报

销售货物,要报买卖合同印花税,想问下它的计税基础是开专票和普票的不含税收入总和来报吗? 一般纳税人和小规模纳税人报印花税的方式是一样的吗
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
老师小规模纳税人印花税的计税依据是进项的不含税金额和销项的不含税金额之和吗!那按照营业收入和营业成本报印花税是怎么回事啊
有人说现在写合同时,不用写明金额和税额,就是按含税写,现在税务局也是按不含税收入为计税依据计算印花税的缴纳,请问这是新规定吗?
老师,我想问下水利建设专项收入-地方水利建设基金的计税依据是什么?这么申报呀?我这边是小规模纳税人,现在申报的话是按照什么时候的不含税收入报呀?
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
老师,意思是,还是要看合同是怎么签订的吗?如果合同是含税签的,就是按含税收入作为计税依据,如果合同是按不含税签的,就是按不含税收入作为印花税计税依据?
你好对的 是这么做的
老师,一般的小规模纳税人的买卖合同是按含税金额签的还是按不含税金额签的?这两者签订有什么区别和影响?因为,小规模纳税人都是不可以抵扣增值税的啊,按含税和不含税签,不都是一样的吗?
大部分不含税 含税的都有 这种就安不含税的
老师,小规模纳税人按含税的签,和按不含税的签,有什么区别?
你好 没有区别的 免税的税率含税不含税的金额是一样
还有就是,我老是没弄明白,开发票的那个单价,是按含税单价来开还是按照不含税单价来开?如果我这边要开发票的话
不含税的 默认的不含税
老师,小规模纳税人开普票是免税,但是开专票,就要交税了呀,专票又不免。那如果小规模纳税人开专票的话,一般是按不含税来签合同的吧?因为,如果按含税的来签合同的话,就要把税额加进去,那计税金额就变大了,就要多交印花税了是吗?
都可以 为了印花税你就约定不含税 然后再写上税率 然后再写上含税
老师,意思,小规模也是大多按照不含税金额来签合同,为的就是印花税按照不含税金额作为计税依据,可以少缴纳印花税,是这个原因吗?然后,开票的单价也是按照不含税单价来开,是这个意思吗?
你好 第一个是的 第二个和这个合同没有关系 发票单价默认不含税 必须是不含税的意思
老师,我才到一家新公司,要做几家小规模纳税人的做账和报税。之前税是代理记账公司那边报的。那对于申报印花税,我在这个月申报22年第四季度税款时,需要向他们问清楚,申报印花税的计税基数是按照含税收入来计算申报,还是按照不含税收入来计算申报吗?
你有合同吗?没有合同的话你问清楚 如果没有合同的,你直接按照不含税的。