你好,采购方先填写红字信息表,或者是红字发票确认单。

请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
如果销售方给购买方开具发票,次月购买方已经抵扣认证过了,但是购买方才发现,那销售方是不是要根据对方提供的红字发票信息也要进行红冲,然后再开具正确的发票啊?
老师,如果我们是购买方,已经接受对方开具的进项发票并在6月认证抵扣,那请问现在要红冲,是不是只要开具红字发票确认单即可?
我们是销售方当时开的纸质发票,购买方已抵扣,现在我们已换成数电发票,他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
老师,我们是购买方,现在对方要要红冲发票 我们已经认证了 是不是对方开红字信息表 我们这边点击确认就行 他们就可以开红字了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那就是采购方开单子,然后销售方做销项负数发票是吧
那就是这个意思,对的是的对的。
我在国税局开,可貌似不对啊,明明是已勾选,怎么系统显示是未勾选的状态?请发我下红冲详细的操作步骤
那你再查询一下发票的勾选系统里有没有勾选这张发票?
勾选到了,不过当时应该是金税盘,是不是我应该在金税盘中进行操作?
你好,是的,在原来开票的软件里进行操作。
你原来的金税盘要是没有注销,就在原来的金税盘里操作。
可对方开给我们的是数电发票啊,那我们红冲是在金税盘中还是国税局中做啊?
你好,数电发票是在电子税务局。
可不对啊,我刚在国税局系统做,系统显示购买方为未勾选状态,明明已经勾选了
这种情况只能联系税务局了,或者你看一下你能操作不,要是能操作就正常操作一下就行了。
选择的原因是不是开票有误?具体怎么操作的?我在国税局系统中把刚开的红字信息表都撤销了,可还是没有让开新的红字信息表
你好,是的,可以重新开信息表的信息表是按照原来发票的信息填写。
可现在系统还是不让开,或者会不会1小时后可以开?
你就晚一会儿再看,如果不行呢,你就联系税务局,先打12 366,这样比较方便。
那驳回的原因是不是选开票有误?
你好,这个根据咱自己写的实际情况写。
可为什么有些红字发票信息表已经撤销了系统还是显示该红字信息表正在进行中无法重新开具呢?
这情况,联系一下您的税务局。