你好,采购方先填写红字信息表,或者是红字发票确认单。
请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
如果销售方给购买方开具发票,次月购买方已经抵扣认证过了,但是购买方才发现,那销售方是不是要根据对方提供的红字发票信息也要进行红冲,然后再开具正确的发票啊?
老师,如果我们是购买方,已经接受对方开具的进项发票并在6月认证抵扣,那请问现在要红冲,是不是只要开具红字发票确认单即可?
我们是销售方当时开的纸质发票,购买方已抵扣,现在我们已换成数电发票,他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
请问老师出口企业需要开出口发票吗?确认收入需要申报增值税吗?
老师,集团经济购置的固定资产,需要计提折旧吗?
收到23年没入账的发票现在入账可以么?要咋处理
一般纳税人,小规模纳税人开代理报关费,税点是多少
我公司一般纳税人购买,b公司的土地也是一般纳税人,我们需要交什么税
小规模纳税人,营业收入的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 如何本季度营业收入没有超过30万,需要做营业外收入吗? 借:应交税费_应交增值税(销项税) 贷:营业外收入_政府补贴 贷:营业外收入_政府补贴
老师,小规模纳税人,月度收入专加普超过10万,三个附加税都是减半征收对吧?
我们公司一般纳税人,卖掉了公司的土地,都需要交什么稅
那就是采购方开单子,然后销售方做销项负数发票是吧
那就是这个意思,对的是的对的。
我在国税局开,可貌似不对啊,明明是已勾选,怎么系统显示是未勾选的状态?请发我下红冲详细的操作步骤
那你再查询一下发票的勾选系统里有没有勾选这张发票?
勾选到了,不过当时应该是金税盘,是不是我应该在金税盘中进行操作?
你好,是的,在原来开票的软件里进行操作。
你原来的金税盘要是没有注销,就在原来的金税盘里操作。
可对方开给我们的是数电发票啊,那我们红冲是在金税盘中还是国税局中做啊?
你好,数电发票是在电子税务局。
可不对啊,我刚在国税局系统做,系统显示购买方为未勾选状态,明明已经勾选了
这种情况只能联系税务局了,或者你看一下你能操作不,要是能操作就正常操作一下就行了。
选择的原因是不是开票有误?具体怎么操作的?我在国税局系统中把刚开的红字信息表都撤销了,可还是没有让开新的红字信息表
你好,是的,可以重新开信息表的信息表是按照原来发票的信息填写。
可现在系统还是不让开,或者会不会1小时后可以开?
你就晚一会儿再看,如果不行呢,你就联系税务局,先打12 366,这样比较方便。
那驳回的原因是不是选开票有误?
你好,这个根据咱自己写的实际情况写。
可为什么有些红字发票信息表已经撤销了系统还是显示该红字信息表正在进行中无法重新开具呢?
这情况,联系一下您的税务局。