个税返还的手续费缴纳增值税吗?需要申报的
老师,个税退回的手续费需要缴纳增值税吗?
老师,您好,个税退还的手续费需要开发票报增值税吗
老师,个税退税手续费,需要报增值税吗
退个税手续费需要报增值税吗?
老师,个税手续费退费,需要确认收入和增值税吗?
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
零基础铸造企业实操课
老师 这个分录怎么做呢
你们是返还给公司吗
是的 3月份退回公司的 公司申报个税,退回的手续费
当时收到后,我按无票收入报了增值税,做的分录是借营业外收入 贷应交税费-增增值税-销项,但是报季度财务报表时发现,本年累计收入额和申报的增值税收入额不一样,这该怎么处理呢
借:银行存款 贷:营业外收入
但是按无票收入报增值税了 该怎么平呢,这样做分录 就会让财务报表上的收入和报的增值税收入金额不一样了
相差的金额是不是是申报是税额
2月份收到 借银行存款 贷营业外收入 3月申报增值税了,借营业外收入 贷应交税费-增值税,税额报表上和增值税上一样,相差收入(财务报表收入和增值税收入)
借营业外收入 贷应交税费-增值税,这里的收入有没有结转,分录可以完整的写一份带 金额数字的
2月份银行收款,借银行存款2537.03 贷营业外收入2537.03 3月申报增值税 借营业外收入143.61 贷应交税费-增值税-销项,税费是对着,就是利润表本年累计收入和增值税表本年累计收入金额 差了2393.42
增值税报表少了对吧