折旧。要是养殖用上的折旧,就是借生物资产贷累计折旧。
老师,您好,我有一个研发项目,专门为这个项目购进固定资产,结果研发项目结束,但是这个时候固定资产还有很多折旧没计提,那我未计提部分固定资产怎么处理?之前都做到研发费用,剩下的折旧如何入账呢?
老师我们公司21年买了台96000的车做10年折旧,目前还在计提折旧,我发现我22年税务年报时候做了500万以下一次性折旧,那我23年年报这个固定资产折旧表还需要填吗
老师,我们是水产养殖的,我们政府给我们一个专项补助,让我们把这个专项单独做一份账,我们这个项目买了固定资产,还有审计费用,还有方案设计费,那这个固定资产我们还需要计提折旧吗?如果折旧,折旧记入哪个科目呢?
老师,我们是干冷库的,我们有一个项目政府有补助,让我们把这个项目专门做一套账,这个项目我们买了厢式运输车,和车上的冷藏车厢,还有清洗设备(用来清洗鱼虾),还有称重机(称重量的),还有包装机(用来给冷冻好的鱼虾包装),速冻机组(用来冻鱼虾),那这些东西我计提折旧的时候分别计入什么科目?
我们原来给甲方做项目,购买一批固定资产,折旧入项目成本目前已经折旧完了,今年我们需要给这些资产换一些零部件比如一些电源线,电子设备零部件等大概需要支出14万,那么是否这部分只能计入修理费,不能计入这个项目成本即入固定资产成本?
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
老师 我们用顺风车送东西到关联企业产生的油费发票和过路费发票可以计入运费吗
库存商品余额公式是什么
给员工发的过节礼品,如米,面油,这些已取得发票,还需要给员工申报个税吗
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师。收到上级补助收入什么时候用递延收益什么时候用其他收入
老师,请问道路面积测绘服务费。政府会计经济分类科目属于什么?委托业务费还是咨询费,还是其他商品和服务支出。哪个合适
老师,执行事务合伙人收取的业绩奖励.业绩报酬计入什么科目,是预收账款科目,后期确认收入缴纳增值税,还是计入投资收益。
老师,个税系统提示某个人,未做23年汇算清缴,但是不是企业员工,什么原因才能出现这种情况呢?
然后你就把这个赚钱款专用核算就行,然后收入和支出可以自己分别登记一个表来统计。
那如果是干冷库的呢?买的虾类称重机,冷藏车箱,包装机,厢式货车,这些折旧分别计入什么科目呢?
你好,计入管理费用,贷累计折旧。
仓库的这些设备都计入管理费用。然后销售商品那个汽车就计入销售费用。
根据你用到哪个环节就选择借方进入到那个科目。