高新技术产业优惠明细表中的高新产品服务收入栏和其他栏之间存在一定的勾稽关系。这些栏目的关系可能因国家、地区和具体政策的不同而略有差异。以下是一般情况下的勾稽关系: 1.高新产品服务收入与主营业务收入:高新产品服务收入应属于主营业务收入的一部分。在某些情况下,高新技术企业的主营业务收入可能全部或部分来自于高新产品或服务的销售。在这种情况下,高新产品服务收入应与主营业务收入保持一致。 2.高新产品服务收入与非高新产品服务收入:高新技术企业的服务收入可能包括高新产品服务和非高新产品服务。非高新产品服务收入是指企业提供的产品或服务不是高新技术产品或服务,但仍然属于企业经营范围内的业务。在高新技术的优惠政策中,高新产品服务收入与非高新产品服务收入通常需要分别列示。 3.高新产品服务收入与高新技术产品收入:高新技术产品收入是指企业销售的自主研发的高新技术产品的收入。高新产品服务收入可能是高新技术产品收入的一部分,因为高新技术企业可能通过提供相关的技术服务、售后支持等方式,促进高新产品销售的增长。因此,这两者之间可能存在一定的关联。

老师,您好,我公司是建筑服务企业,主营业务收入工程收入,另外其他业务收入是帮其他企业开发软件,我们是高新企业。近期同其他公司签了一个开发合同,500多万。我们开6个点专票给对方。我想请问下,我们开发所产生的费用是不是可以加计扣除100%。还是75%。另外合同是否需要去科技局备案呢
老师,您好,请问一下高新技术产业优惠明细表,下面的高新产品服务收入这栏和其他栏是否有勾稽关系呀
请问企业所得税汇算清缴时,应纳税所得额计算中的企业开发新技术,新产品,新工艺发生的研发费用加计扣除的数据是自动带出来的吗?为什么税务所的老师说这一栏不应该有数据呢?我研发费用加计扣除明细表是正常填写的,只有人员费用,直接投入费用,和其他相关费用,但是总额就在主表中的这一栏带出来了,请问是怎么回事呢?
老师,今年我们高企复审,我想问下高新技术产品占总收入的比重要超过60%,请问,对于这块的核查税务人员会在哪些方面要求提供佐证判定为确实是高新技术产品?因为们现在是有销售合同和发票,但是其他的东西没有,想咨询一下?
@朴老师,今年我们高企复审,我想问下高新技术产品占总收入的比重要超过60%,请问,对于这块的核查税务人员会在哪些方面要求提供佐证判定为确实是高新技术产品?因为们现在是有销售合同和发票,但是其他的东西没有,想咨询一下?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
好的,谢谢老师
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