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请问企业所得税汇算清缴时,应纳税所得额计算中的企业开发新技术,新产品,新工艺发生的研发费用加计扣除的数据是自动带出来的吗?为什么税务所的老师说这一栏不应该有数据呢?我研发费用加计扣除明细表是正常填写的,只有人员费用,直接投入费用,和其他相关费用,但是总额就在主表中的这一栏带出来了,请问是怎么回事呢?

2025-05-21 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 10:35

‌汇算清缴加计扣除的数据不是自动带出来的‌。纳税人需要自行计算和申报这些数据

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齐红老师 解答 2025-05-21 10:36

107012表格填写了之后,他会在主表里面取出的。

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相关问题讨论
‌汇算清缴加计扣除的数据不是自动带出来的‌。纳税人需要自行计算和申报这些数据
2025-05-21
同学你好,我们复审过3次了。今年第四次复审。 按照前面9年的经验。年度高企的研发费用只要填写了就行。 不用刻意要和税局一样。有点出入可以的。 因为确实做不到一样。统计局要求的时间早。但是。复审的专项审计都还不来及审呢
2025-04-07
您好,研发费用加计扣除与是否高新技术企业无关
2022-05-25
您好,您填写A107012表单了?
2022-05-24
第三方要求 高新技术企业复审时,第三方审计机构很可能要求提供人员人工费用明细,以核实研发费用情况。 加计扣除情况 理论上,若符合研发费用加计扣除条件,即便工资计入 “管理费用” 也可扣除,但要满足活动和人员规定,还需调整会计账目、留存相关资料。不过各地税务执行口径有别,建议与当地税务机关沟通。复审时核算不规范情况会被关注,需妥善处理。
2025-02-24
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