汇算清缴加计扣除的数据不是自动带出来的。纳税人需要自行计算和申报这些数据
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗?之前会计离职好久,我怎么找数也跟汇算清缴报表里的对不上
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗,1-12月凭证没有把研发人员工资计入研发费用科目,都是直接计入管理费用科目了,这企业所得税上能加计扣除吗
医美销售公司税务风险有哪些
房地产公司支付发宣传单费用是计入销售费用-营销活动费用吗?
我们是物流运输公司,主营业务是运输,我们与上游公司承接运输业务,含税单价是124元每吨,我们的下游是直接对接驾驶员,驾驶员和承运车都不是本公司的,驾驶员是自然人,驾驶员开不到成本发票给我们公司,驾驶员含税单价是102元每吨。现在要解决成本发票问题,我们公司想和中石化签订购成品油合同,然后承运货物的驾驶员去加油,之后再开发票给我们公司,这样合理不,若合理,要怎么完善资料?
你好,老师2023年我公司投资了一个公司,一直亏损,2024年子公司注销,母公司做账,借,投资收益_660000,借银行存款80000,贷,长期股权投资740000,母公司2024年企业所得税汇算清缴投资收益纳税调整表如何填写?
委托外单位加工完成入库,怎么做账
公司24年12月暂估132万,在25年4月之前只提供了50万,剩下的82万,要在24年汇算清缴时补税,这个暂估是怎么冲,怎么做账?
购买的管理层用的家具,床品,生活用品,是计入管理费用—福利费吗?
老师,我们公司法人的儿子(也是管理人员)借款给公司使用,可以无息吗?无息和计息哪种方式更好呢
老师,工程上原材料的运输费怎么做账呢
老师好,想做账龄列士表,请问怎么确认一年以内,1年~2年,2年~3年,3年以上,请老师赐教方法,辛苦老师了!
107012表格填写了之后,他会在主表里面取出的。