1.首先在开票软件中,进入“红字信息表”中“增值税专用发票红字信息表填开”,在弹出开具红字发票信息选择页面中进行操作。 2.接着在弹出的页面中,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式进行操作。 如果已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”即可;如果未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。 1.进入填开界面后,根据原蓝字发票进行填写,确认无误后点击“上传”。
老师,请问上月收到销售方进项发票,已认证未抵扣,由于后面发现发票开具有误,购买方本月申请红字发票开具,现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
我方销售方,购买方收到发票已抵扣,购买方申请了红字发票信息表,我方应怎样开票(开负数还是红字),步骤是什么
我方销售方,购买方收到发票已抵扣,购买方申请了红字发票信息表,我方应怎样开票(开负数还是红字),步骤是什么
去年供应商给我们开了个进项发票,现在说暂停业务,发票需要废除,发票我这边抵扣了,红字发票的话是购买方我们申请,还是销售方申请开具红字发票
电子专票,购买方已抵扣,现在要退单,负数发票是对方开吗?还是对方申请红字发票信息表后,由销售方开?
转租厂房怎么开票?税收分类编码选择哪个?需要缴纳房产税吗
老师,我这边注册了一家公司,就是为了挂社保,没有业务。。。请问是否要报相应的个税,财报是否要将工资社保做进去,还是可以0申报(工资也0申报)
您好老师,我司是出口贸易企业,成交方式是FOB,监管方式是9710,那我司确认收入,是按照报关单的出口日期,还是按照实际日期来确认收入呢?
我公司现在有一笔经营贷,是直接打款给供应商,并且是通过法人的名义贷款的,不是公司名义,而且后期还款本息都是通过法人账户还款,这种公司应该如何做账,我们需要提供些什么凭证
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
管理费用-研发支出-设备调试费,在做年度企业所得税汇算清缴时,应填写在哪里呢?(高新企业,A107012研发费用加计扣除明细表)
一般纳税人,银行付款,材料收到,发票未到如何做账
老师,咨询个问题,我们公司支付了一笔劳动仲裁的赔偿款,是不是直接计入管理费用
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
老师我们是做盘扣租赁的,23年买进来的盘扣有一部分是没有发票的,我现在要把这部分不进去怎么做会计分录,没有发票的盘扣折旧又要怎么做
不是申请红字步骤,我不知道收到一张发票,发票上有正数和负数折扣,我申请红字的时候负数折扣怎么处理?
同学你好 做红字分录就可以了
金税盘不需要申请红字吗
同学你好 购买方抵扣了吗