1.首先在开票软件中,进入“红字信息表”中“增值税专用发票红字信息表填开”,在弹出开具红字发票信息选择页面中进行操作。 2.接着在弹出的页面中,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式进行操作。 如果已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”即可;如果未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。 1.进入填开界面后,根据原蓝字发票进行填写,确认无误后点击“上传”。

发现购买方申请到已认证的红字信息表与蓝字原票单价不一致,负数发票已经在上个月开具完成怎么办
我方销售方,购买方收到发票已抵扣,购买方申请了红字发票信息表,我方应怎样开票(开负数还是红字),步骤是什么
我方销售方,购买方收到发票已抵扣,购买方申请了红字发票信息表,我方应怎样开票(开负数还是红字),步骤是什么
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
去年供应商给我们开了个进项发票,现在说暂停业务,发票需要废除,发票我这边抵扣了,红字发票的话是购买方我们申请,还是销售方申请开具红字发票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是申请红字步骤,我不知道收到一张发票,发票上有正数和负数折扣,我申请红字的时候负数折扣怎么处理?
同学你好 做红字分录就可以了
金税盘不需要申请红字吗
同学你好 购买方抵扣了吗