不是高新企业,享受研发费用加计扣除政策,需要按以下步骤操作: 1.企业需要准备好加计扣除的相关材料,包括研发项目的立项、研发费用预算、研发人员名单、研发费用支出明细等。 2.在年度企业所得税汇算清缴前,企业需要将加计扣除的相关材料报送给主管税务机关进行备案。具体可以咨询主管税务机关或相关税务网站。 3.主管税务机关收到企业提交的加计扣除材料后,会进行审核并给予是否同意备案的回复。如果同意备案,企业可以在年度企业所得税汇算清缴时按照税法规定享受加计扣除的优惠政策。

#提问#研发费用加计扣除是必须税务局备案申请通过才能加计扣除吗?还是自己直接按照账上的科目加计扣除,等税务局来查?
老师你好,我们家是搞研发的,在第三季度想享受加计扣除优惠,请问报第三季度企业所得税时,研发费用加计扣除优惠明细表会自动推出来嘛?还是说要去税务局备案?
上报税务部门备案的可加计扣除研发费用金额是指企业所得税汇算清缴报表里面研发加计扣除优惠表里面哪个金额
加计扣除指的是高新企业所得税那块儿影响所得税的加计扣除是?高薪企业的就是高薪企业的,那叫什么费来着,研究开发费用可以加计扣除,是现在是100%加计扣除是吧,影响所得税。
享受高企所得税减免是啥意思?如果有研发费用加计扣除100%的话,这个金额直接填研发加计金额还是!?
老师想问一下,要开出模具费的发票,需要有怎样的营业范围?
老师,问一下,老板先成了一家公司,相隔1年老板娘成立一家公司经营范围都差不多,这种会不会被合并计入收入啊?风险有哪些啊?[合十]
请问一下,如何把以前年度的财政专项资金使用明细给弄清楚?
老师,质保期内的售后维修成本计入什么科目合理,销售费用还是生产成本
2025.12月甲公司给乙公司开发票,业务部门材料未报给乙公司会计且未付款(在走审批流程),乙公司会计需要做账吗
@董孝斌老师,适用小企业会计准则已抵扣进项发票跨年红冲税务处理具体是怎样的?通过以前年度损益调整,并且调整2024年汇算清缴么?还是说账务和税务直接影响2026年的损益不需要调整以前年度。请问这里有有没有具体的条文准则参考呀 感觉有点混乱
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问电子烟在哪个环节征收消费税,分别怎么做账
残保金工资如何填写?
老师注册公司需要哪些资料
老师请问公司开的有生活服务/现代服务/物流辅助服务 6%的票,这个申报增值税税的时候可以享受减免吗
2022年放弃享受, 2023年还可以继续享受或者企业成了高新企业了,可以继续享受嘛?
2022年放弃享受高新技术企业优惠政策,2023年还可以继续享受或者企业成为高新企业后可以继续享受。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)规定,高新技术企业认定条件对研发费用比例的要求是:企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例,而不是单独指其中的某一年。企业所得税汇算清缴《高新技术企业优惠情况及明细表》(A107041)申报表,需要填写的相关数据包括研发费用在内都是需要填写连续三年的数据。因此,如果只是今年的研发费用未达到规定的最低比例,不会影响高新技术企业优惠政策的享受,是可以继续享受优惠政策的。如果连续三年汇总计算后研发费用不达标而被取消高新技术企业资格的,则需要从取消的年度开始补缴企业所得税以及相应的滞纳金。