不是高新企业,享受研发费用加计扣除政策,需要按以下步骤操作: 1.企业需要准备好加计扣除的相关材料,包括研发项目的立项、研发费用预算、研发人员名单、研发费用支出明细等。 2.在年度企业所得税汇算清缴前,企业需要将加计扣除的相关材料报送给主管税务机关进行备案。具体可以咨询主管税务机关或相关税务网站。 3.主管税务机关收到企业提交的加计扣除材料后,会进行审核并给予是否同意备案的回复。如果同意备案,企业可以在年度企业所得税汇算清缴时按照税法规定享受加计扣除的优惠政策。
高新技术企业的研发费用加计扣除备案的立项报告是什么啊
未申报成功高新技术企业前发生的研发费用是否在所得税汇算清缴前享受加计扣除
#提问#研发费用加计扣除是必须税务局备案申请通过才能加计扣除吗?还是自己直接按照账上的科目加计扣除,等税务局来查?
老师你好,我们家是搞研发的,在第三季度想享受加计扣除优惠,请问报第三季度企业所得税时,研发费用加计扣除优惠明细表会自动推出来嘛?还是说要去税务局备案?
上报税务部门备案的可加计扣除研发费用金额是指企业所得税汇算清缴报表里面研发加计扣除优惠表里面哪个金额
老师,这几项怎么弄: 股权转让合同,资产评估报告,股权原值证明材料,转让收入偏低证明材料。
我们是生鲜配送公司,配送蔬菜,肉,水产,大米,粮油等给学校,想问下增值税这块的注意事项
开给个人的销售发票名称栏能为个人吗?就是没有具体的名字
老师,您好,请问申请专利的官费,服务费怎么账务处理
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各位老师好,请问公司里面收到二手车行个人暨某开具的二手车发票36000元,然后支付车主李某37500元,这个要怎么做入账呀
请问一家公司可以同时有贸易出口退税操作和工贸一体免抵退吗
2022年放弃享受, 2023年还可以继续享受或者企业成了高新企业了,可以继续享受嘛?
2022年放弃享受高新技术企业优惠政策,2023年还可以继续享受或者企业成为高新企业后可以继续享受。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)规定,高新技术企业认定条件对研发费用比例的要求是:企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例,而不是单独指其中的某一年。企业所得税汇算清缴《高新技术企业优惠情况及明细表》(A107041)申报表,需要填写的相关数据包括研发费用在内都是需要填写连续三年的数据。因此,如果只是今年的研发费用未达到规定的最低比例,不会影响高新技术企业优惠政策的享受,是可以继续享受优惠政策的。如果连续三年汇总计算后研发费用不达标而被取消高新技术企业资格的,则需要从取消的年度开始补缴企业所得税以及相应的滞纳金。