研发费用加计扣除会减少利润,利润少了所得税也就少了

加计扣除指的是高新企业所得税那块儿影响所得税的加计扣除是?高薪企业的就是高薪企业的,那叫什么费来着,研究开发费用可以加计扣除,是现在是100%加计扣除是吧,影响所得税。
老师,请问高新技术企业购置设备、器具企业所得税前一次性扣除100%加计扣除,是在利润总额前中扣除吗?影响的是当期所得税还是递延所得税?
请问所得税季报高新企业加计扣除,企业开发新技术新产品新工艺发生的研究费用不可以扣除吗?
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
年度企业所得税汇算未享受研发加计扣除是不是会影响申领高新技术证书
出口退税时申报日期根据什么填报
请问下小企业会计准则一级科目是不可以增或删除对吧,企业准则是可以增和删除是这样吗?
老师,我们和A公司合作,运用对方的资质在各平台上开店,A拿销售额的10%作为收益,扣除成本和支付的各种费用后剩余销售额属于我们,销售额是直接到A公司的公户,我们负责运营,采购,只是A公司先垫付采购款,我们下月从A公司的公户让对方直接把采购款转走,采购发票都是开给A,现在合作结束,剩余的库存商品我们应该给A公司开票吗?
老师,正规电子发票要求规格单价型号必须要写吗?或者是除了名头税号哪些项是必须写上的?
老师,报关单成交方式是EXW的要怎么开票啊,比如杂费是600元人民币,下面的商品是2万人民币,发票就开2万吗
25年企业所得税汇算清缴,26年2月购入的车辆能在25年所得税汇算清缴中一次性扣除吗
个体户需要做工商年报吗?
老师,做汇算清缴才发现去年5月一个费用报销,管理费用-办公费的,做到管理费用-工资了,都是管理费用的,只是明细科目记错了,眼睛看错了,录错了,账务系统结账了,这个还要改吗?
子公司盈余公积余额10万元,母子公司做合并报表需要做一个差额抵消报表,在差额表里盈余公积为-10万元、相应未分配利润为10万元,为啥未分配利润是正数(一般差额抵消表都是负数)
股东退出,是直接退回股本还是要减出未分配利润的亏损部分再退回剩余部分投资款?
现在是100%加计扣除,比如研发费用累计100万,那么可以税前扣除200万
他这个扣除200万,是到时候这个表上自己就显示出这个200万来了,就是有比如说是,研发费用是一百万百分之百加计扣除是显示出这个数是自动会显示出会自动会计算,还是说还得手动填报。
他这个加急扣除还得科技局审批,然后是税务师事务所出具审计报告,就是他实际操作报税的时候儿,就是这个,我没操作过这块儿,就是他这个是就像那个所得税,对这个小微企业的这种,它是自动自动就算出来了,它这个会自动算吗。
研发费用要自己手动填写的,不是自动带出来的;
实际的研发费用手动填写,那他加计扣除那块儿也得自己算了,然后再写上去吗。
都是手动填写的哈