借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理

老师,如果固定资产提足折旧了,需要做账结转它么,或者对于提足折旧扔继续使用的固定资产怎么做账务处理?
请问,行政单位固定资产报废处理,折旧未提足,已报废的账务处理
请问老师 固定资产报废怎么处理 已提足折旧的
老师好,请问未提足折旧的固定资产出售账务处理怎么做?
老师您好!请教个问题,已经提足折旧的固定资产账务上需要做什么处理吗?
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
减值准备不用体现吗?
您好同学,您有减值准备的话,就可以将减值准备的金额也需要转入固定资产清理
固定资产清理的金额是售出价?
您好同学,固定资产售出价计入固定资产清理的贷方借:银行存款 贷:固定资产清理
那您借:固定资产清理是什么呢?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 这一笔分录是将固定资产的账面余额转入固定资产清理内