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老师好,请问未提足折旧的固定资产出售账务处理怎么做?

2023-10-17 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 14:59

借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理

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快账用户7770 追问 2023-10-17 15:03

减值准备不用体现吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:12

您好同学,您有减值准备的话,就可以将减值准备的金额也需要转入固定资产清理

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快账用户7770 追问 2023-10-17 16:37

固定资产清理的金额是售出价?

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齐红老师 解答 2023-10-17 16:39

您好同学,固定资产售出价计入固定资产清理的贷方借:银行存款 贷:固定资产清理

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快账用户7770 追问 2023-10-17 16:43

那您借:固定资产清理是什么呢?

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齐红老师 解答 2023-10-17 16:48

借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 这一笔分录是将固定资产的账面余额转入固定资产清理内

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借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理
2023-10-17
借:固定资产清理  累计折旧   贷:固定资产  借:营业外支出 贷:固定资产清理
2021-04-27
您好!这个已经计提完了,继续使用就好,不需要单独做分录
2022-03-09
理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-06-14
你好,固定资产提足折旧了,如果没有被处置,是不需要做计提折旧分录,也不需要结转的
2021-07-09
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