借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理

老师,如果固定资产提足折旧了,需要做账结转它么,或者对于提足折旧扔继续使用的固定资产怎么做账务处理?
请问,行政单位固定资产报废处理,折旧未提足,已报废的账务处理
请问老师 固定资产报废怎么处理 已提足折旧的
老师好,请问未提足折旧的固定资产出售账务处理怎么做?
老师您好!请教个问题,已经提足折旧的固定资产账务上需要做什么处理吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
减值准备不用体现吗?
您好同学,您有减值准备的话,就可以将减值准备的金额也需要转入固定资产清理
固定资产清理的金额是售出价?
您好同学,固定资产售出价计入固定资产清理的贷方借:银行存款 贷:固定资产清理
那您借:固定资产清理是什么呢?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 这一笔分录是将固定资产的账面余额转入固定资产清理内