你好 借 业务活动费 累计折旧 贷 固定资产

老师你好,固定资产提足折旧后,净残值挂账,这个净值昰报废时再进行账务处理还是提足后(未报废)就要处理
请问,行政单位固定资产报废处理,折旧未提足,已报废的账务处理
请问老师 固定资产报废怎么处理 已提足折旧的
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
你好,老师,请教一下行政单位固定资产做报废了,发现还有未提完折旧63.73,做账如何处理
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢