您好,那些都计提成本了吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    黄河公司委托外单位加工材料(非金银首饰)一批,原材料价款为40 000元,加工费用20000元,收到曾通发票一张, 由受托方代收代燃的消费税为3000元,材料已经加工完毕入库,加工费用已经支付。假如黄河公司原材料按实际成本核算。根据上述资料做出会计处理: (1)黄河公司收回加工后的材料用于继续生产应税消费品的相关会计分录;(2)黄河公司收回加工后的材料直接对外销售相关的会计分录。
56工程公司为从事装修工程务的企业为增值税纳税人适用率921年12月为南方公司提供安装装修的劳务合总收入为800万元至年底已收190万元实际发生安装费用30万元均为安装人员蕲,估计还将发生安装费用100万元、公司按己发生本占预计总成本的比例计算安装劳务的约进。假定公司确收入时发生税义务要求【1)编制工程公司按合同预收款项的会计分录(2编制工程公司发生安装费的会计分录计钟工程公司2021年未约进度-4)计算工程公司2021年末认收入编会计分录5)编制工程公司221年末结转成本的会计分录
甲公司于2×18年12月1日接受一项设备安装任务,安装期为3个月,合同总收入60万元,至年底已预收安装费44万元,实际发生安装费用28万元(均为安装人员薪酬),估计还将发生安装费用12万元,甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定安装的履约进度,不考虑增值税等其他因素。 要求: (1)计算甲公司完工进度; (2)确认甲公司当年收入与成本; (3)编制甲公司有关会计分录。
实训四(一)目的:练习某一时段履行履约义务确认收入的核算。(二)资料:1.红星公司为东方公司安装一套小型生产流水线,签订安装合同总金额为80000元,工程款于完工时结算,增值税税率为9%,2019年9月,发生经济业务如下:(1)1日,以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元,增值税税额78元。(2)15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。(3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。(4)25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元费确认2019年度的收入和成本。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录。
甲公司于2021年11月1日接受一项设备安装任务,安装期为3个月,合同总收入800000元,至年底已预收安装费650000元,实际发生安装费用320000元(其中支付安装人员薪酬120000元,领用库存原材料200000元),估计完成安装任务还需发生安装费用80000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例来确定劳务的完工进度。(忽略增值税)要求:根据以上经济业务,计算并编制相关会计分录。(1)预收安装费时(2)发生劳务成本时(3)年末确认收入并结转成本时
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
没有计提成本
那些的话,我们直接做主营业务成本
相当于后期追加主营业务成本 对吗
嗯对是这个意思的哈