1借在建工程600 应交税费应交增值税进项78 贷银行存款678
红星公司为东方公司安装套小型生产流水线, 签订安装合同总金额为80000元,程放于完工时结算,增值税税率为9%,2019 年9月,发生经济业务如F: (11日以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元增值税税额78元。 (2) 15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。 (3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。 (4) 25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。 2.红星公司为光明公司研制一项软件, 合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下: (1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。 (2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55 000元。 3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15000元,经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90 000元费用支出。确认2019年度的收入和成本。
红星公司为东方公司安装套小型生产流水线, 签订安装合同总金额为80000元,程放于完工时结算,增值税税率为9%,2019 年9月,发生经济业务如F: (11日以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元增值税税额78元。 (2) 15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。 (3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。 (4) 25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。 2.红星公司为光明公司研制一项软件, 合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下: (1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。 (2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55 000元。 3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15000元,经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90 000元费用支出。确认2019年度的收入和成本。
2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。请分别写会计分录。
履行时段业务题:2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。编制相关会计分录急急急
2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为 4 个月,合同总金额为 400 000 元,预计开发完成该项软件的总成本为 300 000 元。发生经济业务如下: (1)11 月 1 日,按合同规定,预收光明公司 90%工程款,存入银行。 (2)11 月 30 日,以银行存款支付安装人员工资 80 000 元,相关费用计 55 000 元。 (3)12 月 31 日,以银行存款支付安装人员工资 60 000 元,相关费用计 15 000 元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为 70%,预计还将发生 90 000 元的支出。确认 2019 年度收入和成本。
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
2借在建工程60000 贷银行存款60000
3借固定资产60600 贷固定资产60600
4借银行存款87200 贷主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税7200
第二个题目 1借银行存款360000 贷预收账款360000
2借研发支出-135000 贷银行存款55000 应付职工薪酬80000