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老师如果小规模收到了专票,是直接全进成本,还需要进项税额转出吗。借:工程成本 100 应交税费—增值税(进项税额)1 贷:应付账款 101 借:工程成本1 贷:应交税费—增值税(进项税额转出)1还是直接 借工程成本101 贷应付账款101

2023-10-18 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 08:42

同学,你直接当普票使用,做账,不用做进项又转出

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快账用户7992 追问 2023-10-18 08:43

那就是直接借工程成本101贷应付101

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快账用户7992 追问 2023-10-18 08:43

啥时候才用进项税额转出

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齐红老师 解答 2023-10-18 08:45

小规模就用不到这个科目,因为小规模进项是不能抵扣,一般建议取得普票

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快账用户7992 追问 2023-10-18 09:03

一般纳税人什么时候用到这个科目

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:06

比如对方开给你的发票被红冲

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同学,你直接当普票使用,做账,不用做进项又转出
2023-10-18
可以的,没问题的哈
2023-09-14
你好,这么不做不对。企业应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2025-03-12
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
同学你好 对的 这样做就可以
2023-03-13
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