你好,这个金额直接借管理费用,办公费,贷银行存款就可以的。

老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师您好,财务软件做账有一个会计科目用错了是去年的账,怎么调?
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
老师好,用银行存款,买一个财务软件2000元,用三年,会计科目是什么?摊销怎么做呢? 谢谢
老师好,用银行存款,买一个财务软件2000元,用三年,会计科目是什么?摊销怎么做呢? 想多听几位老师的建议!!! 谢谢
摊销怎么做呢?
借长期待摊费用,贷银行2000 按月借管理费用、办公费 贷长期待摊费用2000/36
老师好,有一个,长期待摊费用 和,管理费用-长期待摊费用,进哪个科目呢?老师
支付的时候选择长期待摊费用一级科目。
他们有什么区别呢?老师
长期待摊费用,这个是发生的以后需要最低分摊三年的,或者是一年以上的 管理费用,没有分摊,不需要分摊。