你好,你是指抵扣所得税? 需要计入 业务招待费 核算

因公司业务请的人员发生的住宿费计入什么费用,进项可以抵扣么? 业务招待费的进项可以抵扣么?
老师,公司业务分项目核算,发生的支出也入成本核算,现有项目中演员的住宿和餐费入不入差旅费,入到业务费可以吗
老师,外请ISO审核员发生的餐费和住宿费可以可以抵扣吗?计入业务招待费还是差旅费呢
企业的业务招待费或者是差旅费收到的住宿费发票,是专票的,这种可以抵扣吗
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
住宿费专票抵扣增值税
你好,招待费支出的专用发票,进项税额是无法抵扣的
我想都这笔费用计算差旅费还是业务招待费好呢
请仔细看我回复的内容
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师,再问下,我们股东公司的员工(工资从股东公司发)为我们公司发生的差旅费和其他一些日常费用报销从我们公司走,这次费用我是计入正常的差旅费或办公费,还是全部计入业务招待费?
你好 为我们公司发生的差旅费,计入差旅费核算。 其他一些日常费用,这个具体是什么费用?
比如购买一些办公用品啥的
你好,购买一些办公用品,是计入办公费明细核算
不是我们公司的员工发生的费用也是计入差旅费么?
你好,是为了你们公司出差,发生的相关支出就是计入差旅费明细核算的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利