你好,不能随意做科目,要看业务本身哈。

老师好,请问出差期间领导请客户吃饭的餐饮发票可以计入差旅费吗?还是计入管理费用-业务招待费?
老师,我们筹建期招待客户的餐费以及烟酒发票,都记入了管理费用-开办费,这个费用只能按发生额60%扣除吗?还是计入开办费,可以全额扣除?
老师好业务招待费扣除标准时主营业务收入的0.5%和发生额60%孰低按得的扣,22年公司发生业务招待费36万22年应收1096922.45,没有超过扣除标准是不是可以全额扣除
老师,外请ISO审核员发生的餐费和住宿费可以可以抵扣吗?计入业务招待费还是差旅费呢
老师,请教一下。像出差的餐费,可以计入差旅费吗?还是只能计入业务招待费?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好的,如果餐饮票是跟客户吃饭的那我计入业务招待费,请问这个业务招待费只能按发生额的60%抵扣收入吗?还是可以全额抵扣呢?
这个业务招待费只能按发生额的60%和收入的0.5%孰低抵扣
老师,如果这个餐饮票是我员工个人吃饭的300元,那我可以按300抵扣吗?
那个计入福利费的哈,按工资总额14%限额扣除
老师这300元是员工出差的餐饮费用哦,不能进差旅费全额抵扣吗?
出差发生的计入差旅费,可以扣除的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。