你好,不能随意做科目,要看业务本身哈。

老师好,请问出差期间领导请客户吃饭的餐饮发票可以计入差旅费吗?还是计入管理费用-业务招待费?
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
老师,我们筹建期招待客户的餐费以及烟酒发票,都记入了管理费用-开办费,这个费用只能按发生额60%扣除吗?还是计入开办费,可以全额扣除?
老师好业务招待费扣除标准时主营业务收入的0.5%和发生额60%孰低按得的扣,22年公司发生业务招待费36万22年应收1096922.45,没有超过扣除标准是不是可以全额扣除
老师,外请ISO审核员发生的餐费和住宿费可以可以抵扣吗?计入业务招待费还是差旅费呢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
好的,如果餐饮票是跟客户吃饭的那我计入业务招待费,请问这个业务招待费只能按发生额的60%抵扣收入吗?还是可以全额抵扣呢?
这个业务招待费只能按发生额的60%和收入的0.5%孰低抵扣
老师,如果这个餐饮票是我员工个人吃饭的300元,那我可以按300抵扣吗?
那个计入福利费的哈,按工资总额14%限额扣除
老师这300元是员工出差的餐饮费用哦,不能进差旅费全额抵扣吗?
出差发生的计入差旅费,可以扣除的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。