你好,你看一下你的红字信息表查询里面是不是开了好几个。

老师,您好,我在开红字发票的时候,不小心重复上传了红字信息表,然后我再上传就是(红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额),有什么方法补救呢,我尝试删掉,撤销,在重新弄,就是没有用。麻烦老师能给个解决方案。
你好,请问我进行发票吗红冲的时候无法上传,同时提示红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额
就是跨月的电子专票冲红不了,提示红字信息金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额)请问下这怎么操作呀?
老师 就是跨月的电子专票冲红不了,提示红字信息金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额)请问下这怎么操作呀?可是我的金额是一样的啊就是冲红不了
红字信息表金额税额大于原蓝票,可开具红字信息表的金额税额。税控盘红字开票保存之后上传时提示这个,但是信息无误,该怎么解决,把销项负数开出来,票是专票
老师好,我们是房地产企业,有一个分公司,我发现分公司企业所得税申报不了,想问下企业所得税是否需要合并申报?如果合并申报,是不是把利润表的数据都合并起来再填写?
按年算,交6500增值税,按2.54%推算,是开多少销售发票。
车船税是直接做固定资产吗
老师,请问我们电子税务局上每个季度需要报送财务报表,这个可以修改成年报吗,一年报一次
你好,最近抖音总推新增值税法,这法正式颁布了吗?怎么能查到这个文件?谢谢
我们是建筑施工单位总包,劳务分包给劳务公司了,总包代发农民工工资。分录怎么做呢?
财务报表中管理费用包含了研发费,但所得税申报表中,这两项要分别填列吗 ?还是只填个管理费用的总数就行
老师我们财务软件不能自动出财务报表,我们是小规模纳税人,我先在电子税务局填报的利润表,现在填资产负债表时,根据2025.10-12月的科目余额表已经填了利润表,现在填资产负债表时,那25.1-12月的科目余额表中本年利润的期末余额和利润分配的期末余额这两个科目没用不用看吧?
发现税务系统利润表和账上利润表利润总额一致,净利润一致,就是销售费用和管理费用不一样,需要改吗
老师上午好好!问一下我25年12月份工资发完了工资表也做完入账了,那么我26年把落下的12月份一个人工作放到26年一月份工资表里一起做可以吗?然后一月份给她补发12月份工资
是的,开了很多张发票,因为开错了,所以要红冲
不是的,我的是意思是你的信息表是不是开了好几个,你怎么把你红色信息表查询里面所有的信息表删除,然后你再重新申请。
是我开的发票金额都是一样的,开了十几张
你好,这个和发票没有关系啊,这是你的红字信息表。比如你的发票001,你开的金额是100,税额是20,它这个提示的意思就是你的红字信息只要开了比100和20高。
我把审核没通过的都删了重新申请,上传还是这样提示
你好,再退出系统重新进试一下,你再去看一下,你确定没有申请重复吗。
没有重复申请的,发票号码不一样的,我退出再试试
可以的,你退出去重新试一下。