你好,可以以他们的数据为期初数据,因为这些数据都应该申报给税务局。不正确的可以自行核对调整。
老师 我们之前账在代理记账做,现在拿回来自己做,跟代理记账公司交接需要的清单?
公司的账之前给代账公司做,现在要接回来自己做,对方需要交接哪些资料给我?
老师 公司1月把代账公司的账务拿回来自己做了 ,我按照代账公司的余额表建了账 但是大部分往来都是和真实的对不上的 我现在可以把应收应付调了么
老师您好,我们公司之前一直是让代账公司做的账,之前老板也没有提供银行账单,现在把账拿回来自己做账。拿回来之后银行存款余额对不上,账本上写的余额是28000,实际银行账单上是5986.13,现在我新建账套该怎么做呢?
从其他代账公司接回来一套账,发现银行期初余额88万左右,刚好是12月,现在我做1月份的账发现银行对账单上的余额是2千左右。这种怎样处理1月的银行账??接回来的账之前从来没有打过银行流水。现在1月银行余额和账上一直对不上
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
我也是这样想的,重新建账不可以,还是在他们账基础上调
对的,是这样子的呀。