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请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点

2026-01-01 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-01 16:24

你好这是购进集体福利 借管理费用-福利费11300 贷银行存款11300

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齐红老师 解答 2026-01-01 16:25

进项税额勾选后申报时转出

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快账用户5313 追问 2026-01-01 16:46

视同销售的分录呢?

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齐红老师 解答 2026-01-01 16:57

这两个不是同视同销售呀

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快账用户5313 追问 2026-01-01 17:00

为什么不视同销售?所有权已经发生转移了呀?

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齐红老师 解答 2026-01-01 17:06

这里是进项税额转出,集体福利不可以抵扣

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你好这是购进集体福利 借管理费用-福利费11300 贷银行存款11300
2026-01-01
你好,这个是外购在发放福利的吗?
2026-01-01
您好同学 借以前年度损益调整 9 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)9 借应交税费-应交所得税 2.25 贷以前年度损益调整 2.25(9*25%=2.25) 借利润分配-未分配利润6.75 贷以前年度损益调整6.75(9-2.25=6.75)
2023-12-07
您好,这个的话,是这样的  借  应付账款  贷 以前年度损益调整   应交税费 应交增值税 进项税额转出  借 未分配利润  贷  以前年度损益调整 
2023-12-07
你好,月末进项大于销项形成留抵 借:应交税费-未交增值税25000 贷:应交税费应交增值税转出多交增值税25000
2022-05-07
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