具体是哪里有什么具体的提示呢?

老师,我在申报增值税的时候提示这样的,开票软件开了不含税金额185666.81但是我申报的时候有未开票的销售额,现在提示不通过,咋办?
老师好,增值税申报表强制不通过,比对内容显示:当期销售额填报异常。可是我填写的是不含税销售额在本期的发生额栏内,为什么不对呢?谢谢!
老师,我想问一下,我家是定期定额征收的个体户,增值税的政策是季度不超过45万不交税,个税是季度不超过15万不交税,专管员给核定的季度销售额是29700,也就是月度9900,我家基本上不开票,季度销售额60万左右,我季度申报的时候销售收入那自动出来29700,我直接申报这个数没啥问题吧?
老师,我们个体户查账征收,2023年第一季度开具电子普票发票,不含税销售额23364.87元,税额233.63元 专票不含税销售额14072.28元,税额140.72元,申报增值税的时候,也填写专票的减免项目了,但现在系统对比一直不通过,怎么处理
2023年第一季度增值税专票开了3%的还有1%的,季度报税的时候显示减免税本期发生额比对不通过,申报表该怎么填,需要追回3%的专票冲红吗
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
显示这个
我是这样填的,您老哪里不对吗
这个开票软件里的数跟您申报的是不是不一样?
我填写的和开票数据一致啊
这个提示就有点儿不符合逻辑的提示是您开票的不一样
对啊,提示的我也合计了一下,不含税销售额522151.56+5221.44,也不是527575,很奇怪,怎么会这样啊
给你看一下整体是不是还有其他地方填错了?这不应该的。
老师,麻烦您帮忙看一下我填写的
给的信息这些没法直接填写,您看一下您开票的内容是货物劳务吗?
开票内容是现代服务*会务费/广告制作费 会展服务*会务费/展位费,就这些
那你本期数填在第二列试试,应该是这个地方类型填错了。
还是不行 ,一样的提示
你打开开票系统,然后汇总一下发票资料,看看是不是这个数。
和我填写的一致
那这肯定是不符合逻辑了,不应该的呀。建议在核定类别有没有填错,金额也没有错。