收到的时候 借银行存款,贷其他应付款 支付的时候做相反的分录
老师我们员工的生育津贴钱是直接发到我们公司账上了,我怎么做分录呢?然后我们又银行转帐给员工,又该怎么做分录呢
老师,员工的生育津贴款社保局先转给公司,然后公司又支付给员工,这个账怎么处理
关于公户收到员工的生育津贴,最后老板微信转给员工,账怎么做呢
老师,请问,公司收到员工的生育津贴,要怎么样入账,然后把这个钱转到老板私户转给员工了又是怎么样入账啊?
老师,公司账上收到医保局支付给员工的生育津贴怎么入账?支付给员工时又怎么入账?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,我转出来的时候是整数转的,,银行收的时候是有小数点,现在要冲减其他应付款了,就有这个小数点在,这个要怎么样处理啊
剩余的可以计入营业外收入。
老师,是这样吗?借其他应付款,贷营业外收入吗?
是的,是这个样子的哦。