您好,只要您根据真实的业务核算就没有

老师,请问我之前几个月暂估材料了,后面反结账修改暂估数据了,这样导致营业成本改变了,然后跟电子税务局的利润表申报表的营业成本本年累计数不同了怎么办呢?
老师,请问一下我7-9月成本发票没收到,我现在做账暂估了成本,申报利润总额负数,10-12月要是没有收到发票,我就冲暂估,交税。这个可以吗?
老师你好,我暂估了费用,这个月冲回了,导致利润表本月金额是负数,这样申报没有风险吧
8月份的时候根据合同进度暂估了一笔成本,现在因为某些原因合同终止了,后续也不会来发票了,需要把这笔暂估冲回。但是这几个月无成本票入账,冲回这笔暂估导致利润表营业成本金额本月数会为负数,本年数还是正数,请问需要怎么调整呢。
老师,湖南省的通用申报表(工会经费),按什么标准申报吗
老师:25年1月份有申报股东的工资(个人所得税),但是没有实际发放,现在股东认为也可以不发,请问账上怎么处理,直接删除该部分计提的工资会不会就跟个税申报的工资不匹配???有税务风险???
老师请问一下,广告制作费算广宣费吗,广宣费的扣除比例是多少
小规模纳税人,减按1%交税增值税申报表应纳税减征额的那个数字,不用填营业外收入吧
老师,请问如果其他应付款挂账30万左右,可以做借:其他应付款,贷:实收资本嘛?
老师 我们委托别人代加工的 这个做在什么科目呢
老师,23年仓房门密封堵改造项目竣工,质保金和尾款19000现在才付,付质保金和尾款怎么做账?
老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
请问老师,之前老会计做账,发出商品科目余额是16万元,我能直接结转成本吗?
1月份申报个税,所属期是12月份,应该是11月份的工资,是不是这样理解的?我公司24年12月份成立的,4月份才营业,我一直这样操作的,比如12月份申报所属期11月份,按11份工资申报,现在我想调整,能不能这个月直接0申报
老师你也知道是暂估了
如果暂估是按照实际业务发生的进行冲减,就没有风险。
哦哦知道了
期待你的好评哦哦