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老师,请问一下我7-9月成本发票没收到,我现在做账暂估了成本,申报利润总额负数,10-12月要是没有收到发票,我就冲暂估,交税。这个可以吗?

2022-10-14 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-14 09:35

可以的,可以这么做的。

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快账用户2134 追问 2022-10-14 09:37

老板每个季度给成本发票都不积极,然后每个季度暂估回冲。然后12月多少利润就交税

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:40

可以的啊,你可以提前先暂估发票,到了之后再红冲,然后再做发票的。

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快账用户2134 追问 2022-10-14 09:41

有的也没发票,就是不想季度交,到时候退。所以就最后一个季度要是没有成本回来,就直接一次交税

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:46

好,那就按照你第一个做法来暂估。

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快账用户2134 追问 2022-10-14 09:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:53

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2022-10-14
 你好 ;    收到发票   红冲暂估按实际发票 来做账即可 。   这个 不会   
2022-01-07
你好,是的,这样就成负数了,最好是咱们在发生成本的时候,然后咱再冲,这样就不会成为负数。
2023-08-08
同学你好 接着做蓝字分录就行了 收到发票之后再冲 现在没到发票不要冲
2021-09-26
可以的,可以这么做的。
2023-10-09
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