借银行存款 贷业务活动成本
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
老师,请问9月收到企业所得退税怎么做分录?1月份的时候做的分录是 计提:借:业务活动成本 贷:应交税金-所得税 支付时:借:应交税金-所得税 贷:银行存款 那现在收到退税款,怎么做分录?
24年1月缴纳23年第四季度企业所得税的时候,我在1月计提企业所得税借:所得税费用贷:应交税费应交所得税 缴纳企业所得税的时候,做的是借:应交税费应交所得税 贷:银行存款 ,那我要调整以前年度损益怎么做分录?
想问一下,2023年把个人所得税错提到企业所得税,当时的分录错误成: 借:所得税费用 200 贷:应交税费--应交企业所得税 200 2024年1月银行支付所得税时, 借:应交税费--应交企业所得税 200 贷:银行存款 200 现在2024年5月,我如何分录调正确。麻烦详细分录,谢谢
老师 2023.12月的外地预缴税金是2024年1月交的 但在12月没有计提 但算在12月里了, 借:所得税费用 贷:应交税费/应交所得税 借:应交税费/应交所得税 贷:银存收到汇算清缴所得税退款时分录怎么做 ?谢谢
补提坏账,坏账准备在贷方表示减少吗老师
老师,请问下上月已经完工入库的产品,这个月发现还有个专属费用没进成本,这要怎么处理?麻烦知道的老师回答下谢谢
你好老师,公司挂车头,原计提120个月,现在要卖掉,才计提完28个月,需要把没计提的都计提完吗,账务怎么处理?
收到税局进账1.1万 不知道是什么款 怎么处理 在哪里可以查询到属于什么款
老师,公司注册资本,几年内完成实缴。
2022年的纸质发票现在发现有错误,需要红冲掉在补开正确的,需要把之前的纸质发票拿回来吗
老师,请问个体户新注册的营业执照,不开票的话也必须要马上办理税务登记证吗?有没有时间限制
老师好,去年签的合同,今年往回来取成本票并银行走账,合理这不,有风险不?
老师,请问当月预支后几个月的工资,我该怎么申报个税呀?
建筑业分项目核算,如果这个月只有一个项目有收款,结转成本的时候只能结转这一个项目吗,开票的时候才结转成本
直接做一笔这个分录,不需要再经过应交税金吗
对,直接这么做账就可以了
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评