您好,8月份计提 借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款 9月份收到发票把上月分录冲回 再做一个一样的正数,就是为了把发票放在凭证里 借:管理费用等-劳务费 (负) 贷:应付账款 (负) 借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款

我们是劳务派遣员工。2021年在一家公司上班,从1月份到8月份。在9月份转包给别的公司。今年年终奖,先前的公司有发给现在还在公司上班的正式员工和劳务派遣员工。而我们从1月份到8月份这段时间有权利要求先前公司发给我们的年终奖吗
8月份入职的员工9月份发8月份的工资但是8月份没有交社保,8月怎么计提工资
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
2022年8月份暂估人工成本,钱没到没转给劳务公司,2023年1月份钱才到才转给劳务公司发工资,劳务公司才给开发票,请问这发票我怎么弄,是在一月份冲暂估还是?
公司8月份先收到租金收入,9月份开租金发票,8月份收到租金怎么做账,公司是一般纳税人。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?