你们不用申报个税,按照发票金额做账就行

想问下,公司给别的居间介绍业务服务费 ,对方给我们开的是劳务费 居间服务费发票,这种发票可以企业所得税前全额抵吗,我好像以前听说过在营业收入的5%金额 内让所得税前抵扣,有这种说法吗,我们是应该全额税前扣还是按收入的5%范围内呢
您好老师,小规模纳税人公司没有做账开发票,然后每个季度企业所得税申报时开发票的金额和费用一样填写申报,这样后面有风险吗?还有张健全和不健全有什么区别
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
小规模纳税人收到专票全额入账后,企业所得税也可以全额扣除吗?比如收到进项库存商品专票价款100元税额13元,全额合计113元都记到库存商品113元,那所得税费用税前抵扣的话也是按照113元抵扣吧,不用把税跳出来吧?
我们小规模企业,收到一张劳务派遣发票,是全额入账嘛,可以全额抵扣企业所得税吗,入账的话分录怎么做,个税方面有要申报的吗?
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物
个税申报是本月(5月)申报上月(4月)发的工资,上月(4月)发的工资发的是(3月份)的工资,对吗
老师,财务年报24年和25年利润差异很大,这种会跳预警吗?
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?
怎么入账呢
这个直接记录到你们的成本费用就可以
请老师写一下具体分录以及二级明细哈
你们这个是具体干嘛的费用的?
就是我们企业 给了一个项目让一些村里人做,然后村里人就找劳务派遣公司开了一张这个劳务派遣的发票给到我们,具体内容应该是一个大场地开发,然后出租地皮之类吧
你记住的主营业成本,人工成本里面
那结算金额怎么算,比如票面金额是22万,我是按票面22万计入主营业务成本-人工成本,那企业支付费用的话也是按22万支付给劳务派遣的企业嘛,这样是不是就不用单独给工人申报发放工资了
对的,没错儿,就是这么做的
另外问一下,劳务派遣的这种发票是怎么开的,票面为什么不显示税率,票面备注栏的扣除额又是什么意思,这个是怎么开的呢
抱歉,这个我就不太确定
是不是劳务派遣单位要申报个税,是正常按工资薪金申报么
对,这个对方是按照工资薪金申报
那我们这边收到这张劳务派遣发票,有没有什么税要交,印花税要缴纳吗
你们这个是不需要缴纳什么税费的
好的 谢谢
不客气,帮忙给个五星好评