这没法修改的,差异很大。
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
对方发过来的红字增值税专用发票信息表(对方已经抵扣),我们是全电发票,应该怎么开出红字发票
电子专票,购买方已抵扣,现在要退单,负数发票是对方开吗?还是对方申请红字发票信息表后,由销售方开?
我们是销售方开的专票,对方已使用,所以由对方申请的红字发票信息表,我们已经使用开了负数发票,是电子发票。现在发现对方的红字发票信息上的类目有误,这种情况该怎么办?
老师,实习生,申报个税是按照工资薪金申报吗?
请问老师 3c产品的批发和零食的增值税税负率和企业所得税税负率是多少
请问老师,如果当地要求报考中级职称,工作经历需要社保证明,那么在信息采集上工作经历这一项,也同时需要上传社保证明的,不然审核不通过,对吗
一般纳税人销售非自建不动产,计算增值税,为什么不得扣减购买时候的进项税呢?
老师好,我们是一般纳税人,把买的二手车1000元卖给个人,这个月申报增值税无票收入是按1000元申报,还是把1000价税分离
一般纳税人商贸企业,进项税额比库存多岀很多,后期可以通过普通发票调节两者的差异么,或者其它更好地什么办法
请问供应商按93折卖给我们,我们再按88折买给客户,后面客户再补差价给我们,那是供应商先按高价卖给我们对吗
老师,我现在写上3月的调整分录,那我3月都结账了,系统上我就光写上调整分录,我还需要咋操作
老师,公司有在建工程,进项税可以抵扣的,我也做了待认证的处理,所以账上是有留底税额的。 我想问的是,能不能在有留底的情况下,在交增值税呢?(也就是先不管在建工程的待认证税额)
老师,凭证装订好后,封面要敲骑缝章吗?
如果是纸质的,当月的可以作废,现在电子的他没法作废。