你好,这个你们记住到成本里面
老师,请问一下,我们公司去给客户服务的时候,弄坏了客户家里的电视,我们支付了维修费,这个维修费计入什么科目呢?
请问老师,我们企业的经营范围有家具安装和维修,那我可以开安装费吗,安装费是几个点的
老师,您好,请问我们代供应商找安装公司给客户提供安装维修服务,供应商会我们结算费用,我们按供应商付款的7.5折支付给安装公司,请问记账比较好呢?
老师,我们是空调安装维修,销售安装空调,2个单位,安装维修的单位比如做格力,然后给我们安装费,这个费用他们不给钱,是给机器,现在机器我们卖不出去,想转给别人,亏损给他们,那发票是开我们,我们再开给别人好,还是对方直接开给对方好
老师 我有个问题,假设我们跟创维光伏合作;我们发展客户,然后跟创维申请光伏板(这个光伏板我们不用付钱),等板子来了我们拉到专门安装光伏板的公司让他们去给客户安装,等安装好了,创维就会给我们钱,我们再付给安装公司钱,如果创维给我们的钱计入主营业务收入,那我们给安装公司的钱计入什么?
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
劳务成本吗?
对,可以进入到劳务成本里面
月末直接结转到本年利润吗
对的,转到本年利润里面的
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评