就按财务报表的数字建账
半路接账,我根据上面一个会计科目余额表录好了数据,怎么资产负载表没有数字?
老师,请问一下,有个公司期初只有财务报表,没有科目余额表,但是报表又有固定资产折旧,他们又没有明细,我该怎么建期初啊
半路接账 没有科目余额表没有明细帐 只有财务报表 这种期初数据怎么办
半路接的账 上一个会计没给财务报表 现在只有明细账怎么办
只有科目余额表,财务报表,怎么录期初数据,财务报表的未分配的年初余额会和录好的数据一样
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
怎么检查做账是否正确,从那些方面入手?
老师,公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
4月确认了一笔收入,但是没开发票,我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗?
公司结算80万收入,票只开了60万,剩余20万未开票的会计分录。
老师你好,之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的,但是走我们公司报销的,现在另一个公司补过来了,我怎么冲这笔款呢?之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人,现在分录怎么做呢,我借银行500贷销售费用负数500了?感觉不对哦,费用没有的冲了
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里?
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
财务报表数据是初始余额还是本年借方贷方数据
是的,按期末数字建账,利润表按累计数字
好的 谢谢老师 可以加一下您微信咨询吗
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