您好,可以的,但我们账面上还是按10年折旧,明年5.31前汇算清缴时A105080加速折旧进行纳税调减

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
呆工业企业为一般纳税人,2021年6月发生以下几笔经济业务,购销货物的税率为13%。(1)采取还本销售方式销售一批产品,不含税售价为200000元,合同规定一年后归还款的50%。还本的目的是为了筹资。(2)向某批发公司销售产品100件,每件不含税售价为200元。该厂价格折扣规定为:一次购买10件,折扣为10%;一次购买50件,折扣为20%;一次购买100件,折扣为30%。该厂开具的增值税专用发票上在备注栏注明折扣额。款项已收到(3)以旧换新向消费者销售产品,实收价款共30000元,旧货折价3900元。(4)当月向某农户购进农产品,并开具收购发票1份,收购金额75万元;当月生产领用按9%税率(扣除率)抵扣的农产品原材料成元。(5)月初在公开市场购入股票5万股,每展价8元,月末全部销售,售价每股10.12元,假设不考虑其他因素。
【资料】甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,本年8月部分业务如下:1、销售袋装食品取得含税收入339000元,另收取合同违约金28250元。2、赠送给学校自产瓶装饮料一批,生产成本为1130元,含税售价为1695元。3、购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额为13000元,购进办公设备,专票上注明税额为4250元;购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。4、采取分期收款方式销售饮料一批,含税总价款为56500元,合同约定分3个月平均收取货款。题目中涉及到的增值税率均为13%。进项税额均在本月抵扣。【要求】回答以下问题(每问5分,共计15分)1、当月发生的进项税额,准予从销项税额中抵扣的有哪些,不能抵扣的说明原因。2.计算当月应交增值税的金额,并将其转入未交增值税。3.若甲公司需购进生产用原材料一批,乙公司报价为含税价100元每千克,可开专票,丙公司报价为含税价92元每千克,只能开普票,计算分析甲公司应该选择在哪家公司购买。
【资料】甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,本年8月部分业务如下:1、销售袋装食品取得含税收入339000元,另收取合同违约金28250元。2、赠送给学校自产瓶装饮料一批,生产成本为1130元,含税售价为1695元。3、购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额为13000元,购进办公设备,专票上注明税额为4250元;购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。4、采取分期收款方式销售饮料一批,含税总价款为56500元,合同约定分3个月平均收取货款。题目中涉及到的增值税率均为13%。进项税额均在本月抵扣。【要求】回答以下问题(每问5分,共计15分)1、当月发生的进项税额,准予从销项税额中抵扣的有哪些,不能抵扣的说明原因。2.计算当月应交增值税的金额,并将其转入未交增值税。3.若甲公司需购进生产用原材料一批,乙公司报价为含税价100元每千克,可开专票,丙公司报价为含税价92元每千克,只能开普票,计算分析甲公司应该选择在哪家公司购买。
【资料】甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,本年8月部分业务如下:1、销售袋装食品取得含税收入339000元,另收取合同违约金28250元。2、赠送给学校自产瓶装饮料一批,生产成本为1130元,含税售价为1695元。3、购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额为13000元,购进办公设备,专票上注明税额为4250元;购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。4、采取分期收款方式销售饮料一批,含税总价款为56500元,合同约定分3个月平均收取货款。题目中涉及到的增值税率均为13%。进项税额均在本月抵扣。【要求】回答以下问题(每问5分,共计15分)1、当月发生的进项税额,准予从销项税额中抵扣的有哪些,不能抵扣的说明原因。2.计算当月应交增值税的金额,并将其转入未交增值税。3.若甲公司需购进生产用原材料一批,乙公司报价为含税价100元每千克,可开专票,丙公司报价为含税价92元每千克,只能开普票,计算分析甲公司应该选择在哪家公司购买。
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
就是说不受折旧年限的限制,我在9月份就可以一次性按原值抵扣?
您好,不是哦,我们账上不体现这个加速的,是年度汇缴时填的
好的,我明白了,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~