您好,可以的,我们也不用预收款科目,就用一个应收账款,这样好对账

老师请问,收到客户的预付款,分录是不是做借银行存款贷预收帐款
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
请教老师!公司预收到笔款工程款,预收款不多,分录借银行存款,贷应收帐款一应收工程款,分录对?
对公收到货款,分录怎么做呢?是借银行存款贷预收账款,还是借银行存款贷应收账款?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
但是老师我资产负债表做不平,是少了步骤?老师
您好,做到应收还是预收,不影响我们负债表表,负债表根据科目余额表来做,您看哪个科目金额不对了
老师就是这笔做不平
您好,这笔是资产一增一减,对负债表根本没有影响哇
老师,预收款到这笔款,公司还没开发票出去,不能确认收入嘛
您好,不开票也可以确认收入呀,申报未开票收入,把增值税给申报了