您好,可以的,我们也不用预收款科目,就用一个应收账款,这样好对账

老师请问,收到客户的预付款,分录是不是做借银行存款贷预收帐款
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
请教老师!公司预收到笔款工程款,预收款不多,分录借银行存款,贷应收帐款一应收工程款,分录对?
老师:1.当月收到货款,次月开票给对方,当月的分录:借:银行存款 贷:预收帐款还是应收帐款? 次月的分录:借:预收帐款/应收帐款 贷:主营业务收入 ,分录对吗?2.内、外帐的应收和应付都要一致对吧?3、我要外帐的科目余额表里面应收帐款不一致,我多了一笔钱,金额刚好是1 我分录写的是预收帐款,看外帐写的是应收帐款,如果是应收帐款,我的分录怎么调整回来呢
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
但是老师我资产负债表做不平,是少了步骤?老师
您好,做到应收还是预收,不影响我们负债表表,负债表根据科目余额表来做,您看哪个科目金额不对了
老师就是这笔做不平
您好,这笔是资产一增一减,对负债表根本没有影响哇
老师,预收款到这笔款,公司还没开发票出去,不能确认收入嘛
您好,不开票也可以确认收入呀,申报未开票收入,把增值税给申报了