税负率=税额/销售额

已知净利润率4%,求4季度应纳企业所得税,应纳所得税额>300万,应纳企业所得税=收入*净利润率*25%还是所得税费用=利润总额-净利润,利润总额=净利润/75%?
老师,算企业所得税税负率,是按汇算清缴之后的算吗?申报表上利润总额后面是纳税调增得的应纳税所得额,我是按纳税调增后面得的数算负税率吗?
所得税税负率计算,应纳税所得额是利润总额的数➗营业收入吗?
所得税税负率等于实际当期缴纳企业所得税税额➗不含税收入,这个不含税收入是本年累计营业收收入吗?。还是当期
在编制管理用利润表时,计算平均所得税率=所得税费用/利润总额,由于利润总额是负数算出来平均所得税率是负数怎么办?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
老师你好 如果有实收资本,但是股东要求退股即股权转让,那应该怎么做?要不要交税
老师,我们是工业,生产绝缘管子,是先领原材料生成毛坯管子,然后经过几道加工工序生成成品,由半成品变成品,不需要领用原材料,,,那我是把料工费按约当产量法在在产品和完工产品中间分配?还是直接把所有的材料先入半成品,半成品+工人工资+制造费用入生产成本-半成品里,然后生产成本-半成品+加工工人的工资+分摊的制造费用入完工产品里?我们生产半成品有两个工人,加工成品只有一个工人,人工费可以清晰分开,制造费用需要分摊
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
客户支付用于生成出口产品的模具使用费,这种如果在报关单上写在运杂费,FOB成交方式下是否要算进来,想这种情况的模具费是否能按货物一样去免税
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%