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开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作?
请问老师以前月份税控系统开的纸质版增值税普通发票和专用发票,现在想红冲,可以开全电发票做红冲吗?怎么操作呢?我们是上海开始使用全电发票。
有山东青岛的老师吗?我这改了再电子税务局开全电发票了,让作废手里的空白发票,纸质的空白发票已经作废,那电子发票怎么处理
老师我们之前给客户开的纸质发票现在需要冲红再开,但我们现在用全电发票怎么操作
老师,客人已抵扣我4月开具纸质发票,5月申请数电发票并作废了ukey,请问我现在如何冲红,怎样操作
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理