你好 对方认证了 他开信息表 你开负数就可以 全电发票就可以冲

老师,客人已抵扣我4月开具纸质发票,5月申请数电发票并作废了ukey,请问我现在如何冲红,怎样操作
老师,8月份开的纸质发票,客户要求作废,现在我们这里全改成全电发票了,请问怎么操作呢?
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
我方已抵扣了张进项发票,但发现该发票备注里有误,该发票要红冲。我是购方,现采用数电开具;而对方是纸质发票,该红字发票该如何开具,我方需怎样操作?
老师,我是开票方,开的发票是纸质的,并且这张发票对方已经抵扣,现在税盘取消,都是电票了。客户需要红冲这张纸票。我这边该怎么操作?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
他开信息表后,我直接在红字发票开具,就可以了吗?
对的,是的,是这么做的。